你好!嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是要的了。

老師好,母公司和子公司在不同的地區(qū),老板說(shuō)根據(jù)出差的地區(qū)開(kāi)餐飲發(fā)票,和哪個(gè)公司異地就開(kāi)哪個(gè)公司的發(fā)票,這樣可以把招待費(fèi)做成差旅費(fèi),但是那個(gè)公司的人員并沒(méi)有出差的報(bào)銷,比如火車票或者過(guò)路費(fèi),是不是不能做差旅費(fèi)的? 如果領(lǐng)導(dǎo)們?cè)谀腹举I社保發(fā)一份工資,又在子公司發(fā)一份工資,這樣是不是就可以同時(shí)管理兩家公司、給報(bào)銷單簽字了呢?這樣工資薪金的所得稅是不是要匯總在一起也由其中一個(gè)公司代扣代繳呢,還是年終他們自己去匯算清繳呢?
中國(guó)公民張先生是某民營(yíng)非上市公司的個(gè)人大股東,同時(shí)是一位作家。2019年5月取得的部分實(shí)物或現(xiàn)金收入如下: (1)公司為其購(gòu)買了一輛轎車并將車輛所有權(quán)辦到其名下,該車購(gòu)買價(jià)為35萬(wàn)元。經(jīng)當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)核定,公司在代扣個(gè)人所得稅稅款時(shí)允許稅前扣除的稅額為7萬(wàn)元。(2)將本人一間臨街商鋪出租,取得收入6000元;同時(shí)拍賣一幅名人書(shū)法作品取得收入35萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn),所拍賣的書(shū)法作品原值及相關(guān)費(fèi)用為20萬(wàn)元。(3)受邀為甲企業(yè)培訓(xùn)班講課兩天,取得講課費(fèi)3萬(wàn)元。 (4)因購(gòu)物發(fā)票中獎(jiǎng),得1000元獎(jiǎng)金。 要求:根據(jù)上述資料回答以下問(wèn)題,如有計(jì)算,需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。
老師,您好。我們是11月16號(hào)從別的老板接手的熱電公司,主要業(yè)務(wù)就是給客戶供應(yīng)電和蒸汽。當(dāng)時(shí)交接的時(shí)候配件沒(méi)有交接,配件主要用于上產(chǎn)車間機(jī)器上面,之前所有的配件人家都沒(méi)有帶走,現(xiàn)在在我們這放著。我們車間每次用配件,工人都是去倉(cāng)管那領(lǐng),倉(cāng)管寫領(lǐng)料出庫(kù)單。現(xiàn)在需要算11月份的出庫(kù)匯總金額,我這邊應(yīng)該怎么做賬啊。如果是我們直接購(gòu)買的,我知道做到原材料,領(lǐng)用的時(shí)候做制造費(fèi)用,現(xiàn)在我不知道怎么做賬了。
老師,您好,法人用公車出差期間回了家/從出差地買車票回了一趟家,去年直接放到管理費(fèi)用-車輛使用費(fèi)-過(guò)路費(fèi)中了,匯算清繳時(shí)候需要調(diào)整嗎?(金額是不多的只有1000元左右)
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說(shuō)10萬(wàn)元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開(kāi)來(lái)的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)開(kāi)具,而且當(dāng)初它家每次都開(kāi)的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬(wàn)元+0.1萬(wàn)元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬(wàn)元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬(wàn)元無(wú)法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬(wàn)元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問(wèn)題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬(wàn)元多出來(lái)的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬(wàn)元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺(jué)這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
公戶里有幾百塊錢被法院扣了,備注寫法院執(zhí)行款,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出了,這筆錢匯算清繳需要調(diào)增回來(lái)嗎
老師,個(gè)體工商戶一個(gè)季度能開(kāi)多少發(fā)票,免稅的?
老師?,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在做代賬這塊,是不是客戶拖欠款非常嚴(yán)重?
老師,你好。想請(qǐng)教一下,稅局看企業(yè)是盈利還是虧損是怎樣查看的呢?
請(qǐng)問(wèn)老師收到這條信息是什么意思呀?【中國(guó)稅務(wù)】尊敬的納稅人:您好!按照《關(guān)于權(quán)益性投資經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅征收管理的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2021年第41號(hào)),持有股權(quán)、股票、合伙企業(yè)財(cái)產(chǎn)份額等權(quán)益性投資的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè),應(yīng)自持有上述權(quán)益性投資之日起30日內(nèi),主動(dòng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送持有權(quán)益性投資的情況。若企業(yè)曾經(jīng)或現(xiàn)仍持有權(quán)益性投資,請(qǐng)盡快通過(guò)自然人電子稅務(wù)局web端/扣繳端報(bào)送。
老師,我們跟客戶簽購(gòu)銷合同,假如單臺(tái)物品價(jià)格是5000元,我們就按5000元簽合同,發(fā)票也按5000元開(kāi),但因?yàn)楝F(xiàn)在搞活動(dòng),一臺(tái)要退1000元給他們,請(qǐng)問(wèn)我們是先按5000元做收入嗎?那退給他們的1000元怎么處理?
我合同簽好了,我發(fā)票次月開(kāi)是沒(méi)關(guān)系的呀
老師您好,如果發(fā)現(xiàn)小規(guī)模納稅人專票收入填多了,多交稅了,也不想退稅,也不想觸碰風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)如何調(diào)申報(bào)表。
11 月本年累計(jì)下開(kāi)始12月需要寫期初余額嗎
老師,你說(shuō)掛靠方不需要給被掛靠方開(kāi)發(fā)票,那誰(shuí)來(lái)開(kāi)呢,怎么操作?我們是跟被掛靠方簽了個(gè)內(nèi)部承包協(xié)議的,要承擔(dān)9個(gè)點(diǎn)增值稅和0.8%的管理費(fèi),我們或供應(yīng)商提供專票給被掛靠方,到后期這個(gè)專票稅額我們開(kāi)票給他們,他們?cè)偻私o我們的?,F(xiàn)在被掛靠方都是見(jiàn)票,見(jiàn)合同才付款給我們的,不開(kāi)票無(wú)合同不付款。我們開(kāi)3個(gè)點(diǎn)簡(jiǎn)易計(jì)稅專票給他們,他們也抵不了稅吧。

