你好,可以用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),做到一月份匯算清繳,納稅調(diào)減,你也可以直接做到當(dāng)年影響當(dāng)年的利潤(rùn)。
我司是小規(guī)模,有一筆費(fèi)用款,2021年2月付的,沒收到發(fā)票,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做賬:借預(yù)付,貸銀行,2021年 6月收到對(duì)方開的發(fā)票,但是會(huì)計(jì)沒入賬?,F(xiàn)在我接手才發(fā)現(xiàn)這個(gè)發(fā)票沒入賬,那這發(fā)票還能用嗎?我該怎么做賬處理?
我司是小規(guī)模,有一筆費(fèi)用款,2021年2月付的,沒收到發(fā)票,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做賬:借預(yù)付,貸銀行,2021年 6月收到對(duì)方開的發(fā)票,但是會(huì)計(jì)沒入賬?,F(xiàn)在我接手才發(fā)現(xiàn)這個(gè)發(fā)票沒入賬,那這發(fā)票還能用嗎?我該怎么做賬處理?
老師好,如果2022.12月我們預(yù)提了費(fèi)用200000元,這屬于2022年業(yè)務(wù)的,只是2022年沒有開票,在2023年1月開了發(fā)票,不含稅價(jià)格188679.25元,發(fā)票票面增值稅稅額是11320.75元,取得這張發(fā)票怎么做賬,是貼在2022年12月賬本里面?更正待進(jìn)項(xiàng)抵扣會(huì)計(jì)科目,還是做賬在2023年1月?然后沖2022年12月預(yù)提的費(fèi)用?
12月的費(fèi)用,當(dāng)時(shí)發(fā)票沒開進(jìn)來,做了預(yù)提, 發(fā)票是23年1月2月才開進(jìn)來 賬上怎么處理 1.發(fā)票補(bǔ)在12月的預(yù)提分錄后面嗎?2.還是直接做在1月 2月 那借方會(huì)計(jì)科目用哪一個(gè) 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
請(qǐng)問:我們公司在23年11月與新房東簽了廠房租賃合同,合同約定從24年1月起收租,免租期2個(gè)月即23年11月12月不收費(fèi),年租金42萬,房東在23年11月開票42/12=3.5萬發(fā)票過來,即約定的24年1月的租金;請(qǐng)問我是將23年11月的發(fā)票放入24年1月入賬還是11月入賬42/(12+2)=3萬;如果24年1月入賬,并從24年1月起計(jì)提費(fèi)用,處理上發(fā)票與計(jì)提一致方便;但涉及到跨年發(fā)票,如果放在24年會(huì)被認(rèn)定為為不合理嗎?
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個(gè)100萬元清包工項(xiàng)目,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請(qǐng)問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊(cè)1000萬,然后再減資么,因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
員工報(bào)銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計(jì)提費(fèi)用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計(jì)算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個(gè)月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個(gè)月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時(shí)候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會(huì)有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會(huì)有產(chǎn)生一些油費(fèi),,但是加油費(fèi)他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計(jì)提嗎,因?yàn)楹ε露悇?wù)那邊會(huì)有問題,可以在收到退稅款的時(shí)候計(jì)提并確認(rèn)收款碼
個(gè)人用國(guó)補(bǔ)買了一臺(tái)電腦去公司報(bào)銷,實(shí)際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個(gè)人,公司可以正常做賬嗎?
最好不要去修改12月份的修改了,12月份你得去稅務(wù)局修改你的申報(bào)表。
那我12月預(yù)提的那筆分錄怎么辦呢? 這些1月2月開進(jìn)來的發(fā)票要作為22年費(fèi)用發(fā)票 如果做在1月2月 科目選擇利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),那匯算清繳的時(shí)候怎么處理 直接把預(yù)提的金額做納稅調(diào)增,這些費(fèi)用發(fā)票總額做納稅調(diào)減嗎?
你好,12月份兒預(yù)提的,在一月份收到了發(fā)票,紅沖之前預(yù)提的用利潤(rùn)分配來做,然后再做發(fā)票的就可以的,匯算清交之前收到了發(fā)票可以抵扣,不用調(diào)增,然后收到的這些發(fā)票你也不用調(diào)減了。