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我司是小規(guī)模,有一筆費用款,2021年2月付的,沒收到發(fā)票,當時會計做賬:借預付,貸銀行,2021年 6月收到對方開的發(fā)票,但是會計沒入賬?,F在我接手才發(fā)現這個發(fā)票沒入賬,那這發(fā)票還能用嗎?我該怎么做賬處理?

2022-06-16 14:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-16 14:46

您好!你是去年6月收到的還是今年6月

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快賬用戶4729 追問 2022-06-16 14:48

2021年6月已經收到發(fā)票 但是賬上一直掛的借方預付

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齊紅老師 解答 2022-06-16 14:52

你好!那你現在要做到去年的話,比較麻煩,計入以前年度損益調整,還要去更正匯算

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快賬用戶4729 追問 2022-06-16 14:53

怎么更正匯算?匯算清繳時間都過了

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齊紅老師 解答 2022-06-16 15:11

你好!所以才要去更正了。不僅如此,還要退稅 建議你直接做到今年算了

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快賬用戶4729 追問 2022-06-16 15:12

肯定是要做到今年 那我做什么做賬?

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齊紅老師 解答 2022-06-16 15:15

你好!我的意思是。你直接計入管理費用算了。

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快賬用戶4729 追問 2022-06-16 15:17

就是做借方 管理費用 貸方預付嗎?那就算在22年抵扣了 問題是過了一年的發(fā)票還可以抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-16 15:31

你好!用是能用了。只要實際有這個業(yè)務

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快賬用戶4729 追問 2022-06-16 15:31

那就好 謝謝老師解答

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齊紅老師 解答 2022-06-16 15:45

你好!不用客氣的了

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?你好;? 借以前年度損益調整貸 預付賬款;? 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調整; 金額大嗎? ?
2022-06-16
您好!你是去年6月收到的還是今年6月
2022-06-16
同學,你好 分錄要做的話可以這么做 借:以前年度損益調整 貸:預付賬款
2024-12-11
借:費用類科目(或原材料 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 如果是專用發(fā)票,一般納稅人就可以抵扣進項稅,如果是普通發(fā)票,沒有第二行分錄。
2021-10-15
同學您好,可以入賬。
2022-12-04
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