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我司是小規(guī)模,有一筆費(fèi)用款,2021年2月付的,沒收到發(fā)票,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做賬:借預(yù)付,貸銀行,2021年 6月收到對方開的發(fā)票,但是會(huì)計(jì)沒入賬。現(xiàn)在我接手才發(fā)現(xiàn)這個(gè)發(fā)票沒入賬,那這發(fā)票還能用嗎?我該怎么做賬處理?

2022-06-16 14:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-16 14:28

?你好;? 借以前年度損益調(diào)整貸 預(yù)付賬款;? 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整; 金額大嗎? ?

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快賬用戶5656 追問 2022-06-16 14:31

4萬的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-06-16 14:34

?你好;? 按我上面寫的做賬? ?

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快賬用戶5656 追問 2022-06-16 14:35

發(fā)票也付在一起嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-16 14:39

?你好; 是的。 一起付哈? ?

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?你好;? 借以前年度損益調(diào)整貸 預(yù)付賬款;? 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整; 金額大嗎? ?
2022-06-16
您好!你是去年6月收到的還是今年6月
2022-06-16
同學(xué),你好 分錄要做的話可以這么做 借:以前年度損益調(diào)整 貸:預(yù)付賬款
2024-12-11
借:費(fèi)用類科目(或原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款 如果是專用發(fā)票,一般納稅人就可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,如果是普通發(fā)票,沒有第二行分錄。
2021-10-15
同學(xué)您好,可以入賬。
2022-12-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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