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老師好,如果2022.12月我們預(yù)提了費(fèi)用200000元,這屬于2022年業(yè)務(wù)的,只是2022年沒有開票,在2023年1月開了發(fā)票,不含稅價(jià)格188679.25元,發(fā)票票面增值稅稅額是11320.75元,取得這張發(fā)票怎么做賬,是貼在2022年12月賬本里面?更正待進(jìn)項(xiàng)抵扣會(huì)計(jì)科目,還是做賬在2023年1月?然后沖2022年12月預(yù)提的費(fèi)用?

2023-03-19 12:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-19 12:56

你好,個(gè)人覺得在2022年里面調(diào)整一下比較合適。

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你好,個(gè)人覺得在2022年里面調(diào)整一下比較合適。
2023-03-19
同學(xué)你好 要做到12月份賬里面
2023-01-30
你好,現(xiàn)在借其他應(yīng)收款,貸銀行存款做了就可以的,不修改之前的。
2023-01-30
您好,23年繼續(xù)攤銷,沒發(fā)票匯算清繳納稅調(diào)整即可
2023-04-03
你好;? 你紅沖了 ;跨年了要走以前年度損益調(diào)整去沖的 ; 不是直接沖管理費(fèi)用的??
2023-04-03
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