同學(xué)你好 先做無票收入,下個月在沖回

老師,你好!我想請教個問題:我在上個月做了一筆未開票收入,稅額是36.26。這個月還想做未開票收入。那么上個月的未開票收入,我需要沖回嗎?在納稅申報是怎么體現(xiàn)呢,這個月銷項稅額-進項稅額=-225.63。我單位是不能留底。那我做怎么做憑證呢
老師,我們4月銷項少,進項多,我紅色部分是4月多出的進項,當(dāng)時全部認證了,但是稅務(wù)局不讓留底,就做成了未開票收入,進項和銷項就平了。6月我們銷項多,進項少,需要把之前做的:未開票收入沖回,我該怎樣再報表填? 2:我先試著在圖二填了4個數(shù)據(jù)的負數(shù),但是提醒不通過,
老師好,我們是餐飲業(yè),賬上有20多萬留底稅額,稅務(wù)打電話讓退稅,或者做未開票收入處理,我們不想退稅,想做未開票收入申報,那么在賬上做一個收入憑證,但是這部分收入又未曾發(fā)生,以后月份開票再沖減,但是留底金額太大,這部分收入需要好幾年才能沖減掉,這個做法可行嗎?
老師,我們是賣汽車的,之前一般納稅人不能留底做了很多無票收入,2月我們沒開票出去但收到了銷售折讓發(fā)票,需要進項轉(zhuǎn)出,我用無票收入沖掉了,現(xiàn)在顯示本年收入是負數(shù),會有影響嗎?稅務(wù)局會查嗎
老師,進項票廠家開金額太大,現(xiàn)在銷項票少,得全部認證做無票收入,現(xiàn)在稅局不讓留底了,下月在開票怎么辦,是沖回一部分銷售嗎,還有其他方法嗎
低于五百的勞務(wù)費支出,在時間上有具體要求沒?
鋼鐵貿(mào)易公司,有出口有內(nèi)銷,在稅務(wù)處理上應(yīng)注意哪些?內(nèi)銷的增值稅稅率是按13%嗎?
淘寶平臺上導(dǎo)出來的扣點不同,不知道是什么原因?
2025年9月機票取得經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)代訂機票普票,為什么電子稅務(wù)局抵扣那里還會出現(xiàn)電子發(fā)票(航空運輸客票行程單),這種怎么處理?之前只要開了經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),應(yīng)該電子稅務(wù)局就沒這張票啊!
老師,老師收購企業(yè),這個月銷售500萬元,交多少增值稅合適
老師麻煩問一下統(tǒng)計局是干嘛的
你好老師,請問這種情況,借方少了一分錢,原因是之前賬上的銷項稅額比申報表帶出來的銷項少了一分錢的原因,那么借方應(yīng)該出什么科目?
老師,我們給甲方大包,設(shè)備帶安裝,是不是給他開9個點建筑服務(wù)發(fā)票? 如果按混合銷售開13個點銷售發(fā)票是否也可以?
老師您好,在做會計實操中,深圳市景美建筑裝飾設(shè)計公司的納稅申報中,增值稅繳納進項發(fā)票中,有一張進項發(fā)票是用于簡易計稅的,這個金額在附表二中為什么沒有做進項稅額轉(zhuǎn)出?
老師請問一般納稅人,法人可以做一份工資嗎