同學你好,如果你不想被稅務(wù)局上門查賬,你就按照稅務(wù)局的要求把它申報未開票收入。后期慢慢通過開票沖減。這個做法是可行的。
我8月賬里主營業(yè)務(wù)收入里面,有一份發(fā)票是作廢的,同事也做進去了,有2.3處未開票收入沒有踢出稅額直接計入了,報稅的時候,經(jīng)理說讓我收入和賬上一致,我疑問的是這樣稅額肯定與賬上不同,這個她說下月調(diào)整 問題一,對于作廢發(fā)票還計入收入,還有銷項稅額的,我申報表里,這兩個數(shù)據(jù)要體現(xiàn)在專票或者其他發(fā)票里面嗎?還是說專票和其他發(fā)票里面體現(xiàn)稅控真正的數(shù)據(jù),作廢的體現(xiàn)在未開票收入和稅額里面,9月調(diào)整 問題二,對于作廢發(fā)票,8月賬里做了,稅也報,這樣不等于多繳稅了?下月調(diào)整賬務(wù)怎么調(diào)整?直接沖回原憑證是嗎?是不是這樣調(diào)整等于8月多交這塊,9月在未開票收入里面減去了,少交這部分了 問題三,上述未開票收入沒有踢出稅額的,這個月也是原路沖回?8月按含稅收入報稅,多交的稅款9月調(diào)整賬務(wù),稅額會減少嗎?具體的賬務(wù)怎么處理的,我有點想不通調(diào)整后8月多交的9月調(diào)出來提現(xiàn)在哪里?數(shù)據(jù)能卡上嗎
留底稅額申報了未開票收入,我們賬務(wù)上暫估了收入,分錄是 借應收賬款 貸收入 貸應交稅金-銷項,次月有開發(fā)票,我們想用開票的金額 負數(shù)沖減原來暫估的收入憑證,但是這個開票金額有之前月份未開票現(xiàn)在開的,比如一共開票4萬,2萬是當月發(fā)生,2萬是之前未開票現(xiàn)在開的,這4萬可以都用來沖減我們?yōu)榱饲辶懔舻锥愵~而暫估的那部分收入嗎?
老師好,我們是餐飲業(yè),賬上有20多萬留底稅額,稅務(wù)打電話讓退稅,或者做未開票收入處理,我們不想退稅,想做未開票收入申報,那么在賬上做一個收入憑證,但是這部分收入又未曾發(fā)生,以后月份開票再沖減,但是留底金額太大,這部分收入需要好幾年才能沖減掉,這個做法可行嗎?
目前的情況是前面的會計有申報未開票收入,現(xiàn)在交接給我,我看了一下賬,發(fā)現(xiàn)后面有部分客戶有做重新開票沖減未開票收入,但是原會計沒有做這種未開票收入的臺賬?,F(xiàn)在又有一個19年的客戶找過來要票,我看了一下應該是賬面沒有掛賬,估計是被做未開票處理了。但是我不知道她稅務(wù)局上到底剩余有多少未開票金額沒有被沖減,麻煩老師指導下這個該要怎么查詢
老師好!我們公司總部注冊地在市,有一家分店在縣,所以稅局要求增值稅是分開申報,但所得稅是總公司申報,賬是沒有分開做。那總公司開給分店的發(fā)票該怎么做賬呢?這部分金額在申報表顯示是總部的收入,但以前的會計是當移庫,總部的庫存減少,分店的庫存增加,不經(jīng)過主營業(yè)務(wù)收入科目。這樣就導致申報表的收入和賬上的收入是對不上的。該怎么處理才對呢?
老師當月的其他貨幣資金,次月才提現(xiàn),產(chǎn)生的手續(xù)費是計入當月費用還是次月費用
紅字沖減怎么操作,對開票人有影響嗎
發(fā)票金額開了,但是客戶又不要了,還沒掃碼,這種怎么刪除
老師,臺球俱樂部的主營業(yè)務(wù)收入按什么設(shè)置明細科目
21年3月23出生的兒童學前教育開始時間和結(jié)束時間怎么填
公司給私人開發(fā)票可以稅前扣除嗎?
老師好,乘坐飛機的保險服務(wù)給和第三方購票服務(wù)費普票能抵扣進項嗎?
小規(guī)模開專票是1%稅率嗎
這個題 3 題計算企業(yè)所得稅為啥不減那個 80
請問銷售不銹鋼筷子被消費者投訴到工商局,說不銹鋼沒有生產(chǎn)日期怎么處理?
不想查賬??傆X得虛增了一部分收入,好幾年才能沖掉,也害怕。謝謝老師。
你正常經(jīng)營有這么多進項,肯定是你沒有申報開票收入,不然的話你怎么可能需要進那么多的貨呢?你如果不把它用掉的話,稅務(wù)局也會來查你的。所以說還是申報未開票收入比較保險。
我們是一年的新企業(yè),進項多來源于前期的一些物資采購,低值易耗品,資產(chǎn)等。您這么說不想查帳,也只有先報未開票le
進項大多是前期的采購物資,開業(yè)后收入每月很小,
同學你好,沒辦法,如果不想被查賬,你就按照稅務(wù)局申報未開票收入,這是唯一的途徑。
那我把這部分未開票收入做 借 應收賬款 貸收入 貸稅金-銷項 結(jié)轉(zhuǎn)一個成本,都是暫估的,會不會有虛增收入的風險呢,謝謝老師了
同學你好,魚和熊掌不可兼得。有得必有失,你這邊可以防止被查賬,但是那邊虛增的成本被查到也是有問題的。也就是說你需增加了收入,如果沒有成本票的話,就要繳納所得稅
可不是嗎。干個會計真是難
是的同學 沒有辦法,只能跟老板匯報。
匯報了,讓退稅,說查帳就查吧,查出問題的該補的,該改進的改進,苦了會計。提心吊膽的一天又一天,謝謝老師了。
不客氣同學,祝您工作順利,如果有會計問題,歡迎再來會計學堂發(fā)起提問。