你好,可以的,可以這么做。
老師,電腦實(shí)物是去年12月份到的,發(fā)票剛開過來,新增固定資產(chǎn)卡片時(shí),資本化日期是否可以寫去年12月份
老師,電腦實(shí)物去年12月到的,當(dāng)時(shí)沒有開發(fā)票,也沒有進(jìn)行暫估入賬,發(fā)票于今年3月份剛開過來,建卡片時(shí),請問資本化日期寫現(xiàn)在可以嗎
老師想問下,之前因?yàn)槿鄙龠M(jìn)項(xiàng),去年2月在沒有收到供應(yīng)商開的發(fā)票時(shí),在3月就認(rèn)證了這些發(fā)票,該發(fā)票當(dāng)時(shí)賬上也忘記做賬了,今年八月份我們收到了這部分發(fā)票,賬上做來票沖暫估,需要體現(xiàn)稅額嗎,收的是專票
去年12月我暫估了一筆成本(價(jià)稅合計(jì)的),當(dāng)時(shí)我是這樣下的憑證:借 工程施工 5474985.50元 貸 應(yīng)付賬款 5474985.50元,今年稅務(wù)師審計(jì)出來,這張發(fā)票還沒開過來,但成本全結(jié)轉(zhuǎn)完來。我這邊查出來才知道今年1月份到了一張發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)是3579333.50元,稅額是411781.73元,當(dāng)時(shí)我就這張發(fā)票下了憑證(忘了在12月份有暫估成本這回事):借 工程施工 3167551.77元 應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 411781.73元 貸 應(yīng)付賬款 3579333.50元。另外,通過這次查賬發(fā)現(xiàn)去年12月多暫估了成本481611.00元(價(jià)稅合一的),實(shí)際上對方現(xiàn)在只有1414410.00元的票還沒有開給我公司。請問這一系列憑證應(yīng)該怎樣調(diào)?
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門做蔬菜和肉類配送的。這家公司我才來幾天,我自己在查賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有幾筆12月份就入庫了的蔬菜和肉類,入庫的時(shí)候,發(fā)票沒開,發(fā)票是今年1月份開進(jìn)來的。但是去年12月份的賬上沒有做暫估入庫。那我是就在1月份入購進(jìn)的賬務(wù)嗎?當(dāng)時(shí)入庫的那個(gè)月,沒有做暫估入庫的話,會有問題嗎?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
資本化日期寫去年12月份呢
你好,可以的,沒有問題啊,你有證明,證明是12月份收到的就行。
寫這兩個(gè)日期都可以是不,只不過計(jì)提折舊月數(shù)不一樣而已
不可以的,確定好了選擇一個(gè)。