你好; 你做紅沖;? 借銀行存款金額負(fù)數(shù)? 借財(cái)務(wù)費(fèi)用- 利息? ?
老師,賬戶(hù)收到21.96元利息,我是這樣做的分錄 借:銀行存款 21.96 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入21.96 在保存這張憑證的時(shí)候出現(xiàn)提示“財(cái)務(wù)費(fèi)用方向不對(duì)” 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄錯(cuò)在哪了?
老師,之前按回單做了財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)。貸銀行存款 現(xiàn)在去銀行開(kāi)了專(zhuān)票,我是要先做一筆沖減費(fèi)用的憑證,然后再做一筆含進(jìn)項(xiàng)的憑證嘛?還是說(shuō)直接做借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(負(fù)數(shù))貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
老師 領(lǐng)導(dǎo)給一張銀行余額調(diào)節(jié)表 加:企業(yè)收銀行未收下面 寫(xiě)的是2018年3月28號(hào)憑證 我看了一下那張憑證是三張利息收入的回單 當(dāng)時(shí)做的是借:銀行存款 那三張回單 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入負(fù)數(shù) 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓把這三張回單做總賬 請(qǐng)問(wèn)老師 我分錄應(yīng)該怎樣做呢
老師 有一張憑證 當(dāng)時(shí)做的是借:銀行存款 三張利息回單 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入負(fù)數(shù) 現(xiàn)在讓我沖紅 請(qǐng)問(wèn)老師 我應(yīng)該怎樣做沖紅呢
老師 做2018年3月一張憑證沖賬 那張憑證是 三張利息回單 借:銀行存款 那三張回單 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 負(fù)數(shù) 現(xiàn)在把這張憑證沖賬 請(qǐng)問(wèn)老師 借:銀行存款 那三張回單負(fù)數(shù) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 這個(gè)借方財(cái)務(wù)費(fèi)用是正數(shù)還是負(fù)數(shù)呢 老師
老師,去年有比利息一直沒(méi)收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報(bào)表還需要改嗎
老師,我們公司買(mǎi)的房子,自用,房產(chǎn)租從價(jià)計(jì)征,去年買(mǎi)的,去年房產(chǎn)稅已交,那今年房產(chǎn)稅原值是購(gòu)買(mǎi)價(jià)還是房產(chǎn)凈值(即:買(mǎi)價(jià)-累計(jì)折舊后)作為基數(shù)嗎?
利潤(rùn)表里銷(xiāo)售收入,成本,費(fèi)用,都是不含稅的吧
老師,請(qǐng)問(wèn)有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時(shí)候需要另外交稅嗎?
本院酌定對(duì)所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
“其他收益”是什么性質(zhì)的科目
老師,只是簽訂了合同,發(fā)票還沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái),支付出去的錢(qián)分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 這樣對(duì)不對(duì)
股東是個(gè)人,現(xiàn)在想要注銷(xiāo),期末的未分配利潤(rùn)需要交個(gè)人所得稅嗎
老師,這個(gè)怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來(lái)的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫(xiě)分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) 貸:銀行存款 由于賬號(hào)有錯(cuò)被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 是正數(shù)對(duì)吧 老師
你好;? ?你去紅沖 就是正數(shù)的; 你就記得 ; 原來(lái)正數(shù)的 ; 現(xiàn)在做負(fù)數(shù)去紅沖; 原來(lái)負(fù)數(shù)的做正數(shù)去紅沖??
好的 知道了 謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好? ?