你好 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 -21.96 財(cái)務(wù)軟件損益類科目財(cái)務(wù)費(fèi)用取借方數(shù)
老師,賬戶收到21.96元利息,我是這樣做的分錄 借:銀行存款 21.96 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入21.96 在保存這張憑證的時(shí)候出現(xiàn)提示“財(cái)務(wù)費(fèi)用方向不對” 請問這個(gè)分錄錯(cuò)在哪了?
請問老師我們跟銀行做了一筆貸款。半年歸還。分錄是不是:借:銀行存款,貸方:短期借款 財(cái)務(wù)費(fèi)用-應(yīng)付利息,這樣做對嗎?然后什么每個(gè)月支付利息的時(shí)候,再借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-應(yīng)付利息 貸:銀行存款。
老師請問,這樣做不對嗎? 銀行存款取得利息收入的會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入(紅字)
老師,新公司沒有業(yè)務(wù),只收到利息700元,借銀行存款700元,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入700元,結(jié)轉(zhuǎn)是借財(cái)務(wù)費(fèi)用700元,貸本年利潤700元這樣嗎?本年利潤T型賬戶的時(shí)候變成余額在貸方了表示盈利700元是這樣嗎
老師,結(jié)轉(zhuǎn)本期損益的會(huì)計(jì)分錄,利息收入正確的是不是顯示貸方紅字,而我的是在借方,這樣是錯(cuò)誤的嗎,是為什么會(huì)這樣?利息收入的分錄是:借銀行存款,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入,這樣做分錄應(yīng)該沒錯(cuò)吧?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
不明白,銀行收到款了為什么借方不是銀行存款?
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-21.96 貸方寫什么?
你好 借:銀行存款 21.96 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 -21.96
有借必有貸,這個(gè)分錄里為什么沒有貸方?
你好 借方負(fù)數(shù)就是貸方哦,一個(gè)正21.96一個(gè)-21.96正好平了。