你好,沒有發(fā)票,可以正常做的,借管理費用,等待銀行放款。
公戶里法人提取的備用金,如果沒有用于費用支出,或者用于費用支出而沒有發(fā)票,要怎么做賬務(wù)處理?
老師就是錢從對公戶出去的,但是沒有開票我要怎么做賬,或者其他方法
從公戶直接轉(zhuǎn)備用金或者業(yè)務(wù)費出去,但是沒有票,這個內(nèi)賬 怎么做
1,公司管理者給公司公戶轉(zhuǎn)進備注借款,那現(xiàn)在轉(zhuǎn)出來給管理者備注還款還是往來 2.公司管理者另外想從公司轉(zhuǎn)錢出去,但是沒有發(fā)票,轉(zhuǎn)賬備注什么怎么做,可以不用還沒有發(fā)票的
老師,公司是做教育的,業(yè)務(wù)就是這樣的情況 學(xué)生個人轉(zhuǎn)賬到公戶,或有的學(xué)生是直接支付寶掃碼支付到公戶的,也有跟一些教育機構(gòu)合作,開了發(fā)票出去,然后公戶收款把這筆錢從公戶直接轉(zhuǎn)給老板去到國外幫學(xué)生或者機構(gòu)交學(xué)費了,這樣的話怎么做賬呢?
酒店的花卉租賃養(yǎng)護服務(wù)合同要交印花稅嗎
老師,如果每一道工序的時間都能計算準(zhǔn)確,用工時法計算產(chǎn)品成本最準(zhǔn)確是嗎?
現(xiàn)金支付房租 需要什么憑證
稅率為9%的能開設(shè)備租賃的發(fā)票嗎
老師咨詢一下 就是個體戶從7月份開始變成查賬征收,7月份和8月份社保 當(dāng)時是在銀行繳納的 用的并不是這個個體戶的對公銀行賬戶交的社保 而是用和這個個體戶不相關(guān)的 其他銀行卡在銀行去繳納的員工社保,這個7月份和8月份給員工繳納社保分錄需要做嗎
(完稅價格+關(guān)稅)是含稅價還是不含稅價? /1-消費稅率是還原成本價嗎?
你好,老師。我的應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)現(xiàn)在我怎么平了?借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸營業(yè)外支出負(fù)數(shù)這樣沒錯吧?
老師,麻煩看下這道題屬于非房企轉(zhuǎn)讓新房還是舊房?
老師,請問社保醫(yī)保停交很久了,重新交還能續(xù)上嗎?
老師,我們公司剛成立,籌備時間有一個多月,發(fā)生的很多開辦費,這些開辦費是計入管理費用的開辦費,還是計入長期待攤費用進行分期攤銷?
借管理費用等,貸銀行存款
內(nèi)賬就根據(jù)付款截圖備注做,不管有沒有票是吧,如果借的備用金,后面沒票,那我也是管理費用嗎
如果我做的其他應(yīng)收款,要一直掛著賬
對的,是的,是這么做的。
那比如我借業(yè)務(wù)費10000,但是可以報銷的票是5000,那我這個內(nèi)賬怎么做
借其他應(yīng)收款1萬,貸銀行存款, 借管理費用,貸其他應(yīng)收款5000。
那我掛賬還有5000,這5000沒票呢
沒有發(fā)票的實際有業(yè)務(wù)嗎?實際有的話,借管理費用帶齊的應(yīng)收款5000再做一個這個。
沒有業(yè)務(wù),不清楚錢用在哪里了,借款就是出差用的
你好,那得有實際業(yè)務(wù)的證明才行。
支付出去的證明也可以的。
這是21年支出的,之前 都沒做賬,只做的外賬 ,現(xiàn)在上系統(tǒng)做賬 ,之前的記錄找不到了
你好,原始憑證也沒有嗎?
那你看一下你老板給他報銷多少。
沒有原始憑證,老板弟弟,做業(yè)務(wù)的,直接從公戶領(lǐng)取金額了
你老板準(zhǔn)備給他報銷多少的?
這種情況下看你單位自己吧。
借10000,就是報銷10000,
那就按照上面的做法來做就行了,沒有原始憑證。
叫你老板寫一個說明。