你好,國外的做成本核算,相當(dāng)于現(xiàn)金支付的
老師,能咨詢一個(gè)問題嗎,就是我們公司在一個(gè)中學(xué)用公司的名義簽訂的超市經(jīng)營合同,超市的執(zhí)照是自然人的名字,超市其實(shí)就是個(gè)體戶性質(zhì),超市的營業(yè)款一直是中學(xué)代收,中學(xué)再開轉(zhuǎn)賬支票,我們背書后,款直接到了公司私戶,現(xiàn)在中學(xué)非要對公轉(zhuǎn)賬,如果這樣,那公司收到款后,賬務(wù)怎么處理好呢,如何避免稅收風(fēng)險(xiǎn),款怎么再轉(zhuǎn)到自然人賬上,請指教,謝謝!
老師,有一個(gè)公司請我們的老師去給他們公司培訓(xùn),支付給我們培訓(xùn)費(fèi),對方是個(gè)人轉(zhuǎn)到我們賬戶,我們給他們開什么發(fā)票呢,內(nèi)容開票,現(xiàn)代服務(wù),培訓(xùn)費(fèi)可以嗎。還是非學(xué)歷教育教育培訓(xùn)費(fèi)還是非學(xué)歷教育培訓(xùn)服務(wù)費(fèi)呢。如果對方付款到我們私戶還能給他開發(fā)票嗎。這個(gè)帳如果到了私戶做賬給如何入帳呢
機(jī)器設(shè)備銷售公司年初簽了一份80萬的銷售合同,客戶是一個(gè)教育集團(tuán),3月份收到20%的預(yù)收款并開出相應(yīng)金額的銷售發(fā)票(數(shù)量都是零點(diǎn)幾臺的),現(xiàn)在貨物已全部交付給教育集團(tuán)了, 但客戶卻說由于資金不足, 剩余的80%的貨款由客戶對接的學(xué)校和教育機(jī)構(gòu)支付, 并就剩余的80%的貨款與支付貨款的學(xué)校和教育機(jī)構(gòu)重新簽定購貨合同, 剩余的80%銷售發(fā)票也開給支付貨款的學(xué)校和教育機(jī)構(gòu),這樣子可以嗎?我怎么感覺像債務(wù)重組呢?
您好老師。我工作中遇到問題了。 我們是一般納稅人,電商零售鞋子。這個(gè)月3月份開始有收入了,從視頻號平臺提現(xiàn)了168800元到公司公戶基本戶里,然后又從基本戶轉(zhuǎn)出去168800元到教育機(jī)構(gòu),教育機(jī)構(gòu)給我們開的168800元的專票(1個(gè)點(diǎn)的),這樣也抵扣不了多少錢,我接下來要怎么做,才可以少交稅呀?老師可以給我一個(gè)方案嗎?
老師,我們公司是做體育這方面的,就是有很多學(xué)生在我們公司報(bào)名做棒球培訓(xùn),我們會經(jīng)常帶這些加入公司棒球會員的學(xué)生去外地參加比賽,參加比較的費(fèi)用都這些會員的學(xué)生出,不過都會把錢轉(zhuǎn)到我們公司,由我們公司把錢付給相關(guān)體育賽事方,這邊去外國比賽的機(jī)票費(fèi)有公司把錢付給旅行社,由旅行社幫我購買機(jī)票,這些會員學(xué)生付給我公司,這次比賽的機(jī)票費(fèi)三萬五千元,我們把錢付給旅行社,但是機(jī)票開出的機(jī)票發(fā)票是中國南方航空股份有限公司的,這樣子怎么做賬呀!分錄怎么做呢?
老師,公司是做光伏安裝的,許可證上經(jīng)營范圍有:建設(shè)工程設(shè)計(jì),建設(shè)工程施工,施工專業(yè)作業(yè)。我們承接其他新能源公司的光伏安裝項(xiàng)目,對方給我們結(jié)算款項(xiàng)的時(shí)候,銀行流水備注的是“勞務(wù)費(fèi)“這個(gè)備注寫得是不不太合理,我們給他們開具的發(fā)票是“建筑服務(wù)*安裝服務(wù)費(fèi)“發(fā)票
反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù) 的計(jì)算過程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個(gè)了,本期的營業(yè)收入(本期增值稅銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額合計(jì)數(shù))×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)-本期應(yīng)抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)(增值說進(jìn)項(xiàng)稅額要反推出來),是這個(gè)公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號左邊我不確定是加上還是減去了?之前問過老師沒講明白,所以問問你
老師好!出租車從業(yè)證培訓(xùn)費(fèi)屬于什么稅目?
老師,你好,我們是出口企業(yè),我們出口的成交方式是FOB,我們報(bào)關(guān)單上的價(jià)格是880,我們形式發(fā)票上的價(jià)格是880+運(yùn)費(fèi)262元,請問我確實(shí)收入按哪個(gè)?這個(gè)運(yùn)費(fèi)262元怎么做帳處理?
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2,如何處理,采購發(fā)票商品名稱是水果型果凍,報(bào)關(guān)單上只寫了果凍,是同一個(gè)品種。
上個(gè)月暫估入賬的原材料,這個(gè)月已收到發(fā)票,這個(gè)月怎樣做賬,原材料上個(gè)月已經(jīng)領(lǐng)用了
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2,如何處理,采購發(fā)票商品名稱是水果型果凍,報(bào)關(guān)單上只寫了果凍。
老師,公司維修廠房收到的鋁鎂錳發(fā)票(150多萬),是記到固定資產(chǎn)還是待攤費(fèi)用?謝謝
老師,請問我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么有個(gè)減免表了,以前都沒有了
原料按實(shí)際來暫估,企業(yè)不想交太多稅我們是生產(chǎn)外加劑工業(yè)企業(yè)暫估庫存商品,按多少交稅
會計(jì)分錄怎么寫?
我們開局出去的做收入,支付的做成本啊
直接支付給法人的款是沒有發(fā)票的哦
那一樣也是做成本,國外肯定有形式發(fā)票的
法人都沒在外國開過發(fā)票
做無票支出嗎?
那只能做無票支出核算
分錄是這樣 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款-法人 這樣寫?
分錄是這樣 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款-法人 借其他應(yīng)付款-法人 貸銀行存款
好的,謝謝老師
不客氣祝你工作順利