您好,從截圖的表看,沒有問題呢
老師我又來了,不好意思,因為我們要申請高新技術(shù)企業(yè),對研發(fā)費用有一定的比例要求,這樣的情況下,目前操作是研發(fā)部門發(fā)生的一切費用(不管是否可以加計扣除)都進研發(fā)支出。有一個問題之前的老師說不可加計扣除的業(yè)務交際費、辦公費等但又是研發(fā)部發(fā)生的,直接計管理費用--業(yè)務交際費就可以了,我想確認這種研發(fā)部門發(fā)生的不可加計扣除的業(yè)務交際費到底是計管理費用--業(yè)務交際費,還是計入管理費用--研發(fā)支出--業(yè)務交際費啊
老師,您好,從研發(fā)費用設備轉(zhuǎn)出1萬,到主營業(yè)務成本,這個會計分錄怎么做,我是借庫存商品 1萬 貸 研發(fā)費用 1萬 然后又做了借主營業(yè)務成本 貸 庫存商品 ,發(fā)現(xiàn)科目余額表上的管理費用,和利潤表上的管理費用不一致,科目余額表上管理費用多了1萬元,麻煩老師看看問題出在哪里,謝謝
老師,公司高新技術(shù)企業(yè),研發(fā)支出全部費用化計入管理費用了,平時出的利潤表里邊我看怎么沒有研發(fā)費用這個項目呀?
老師好,實際研發(fā)費用是230000,全部計入管理費用了,麻煩幫我看下這個表哪里有問題嗎?
老師您好!我公司去年發(fā)生了研發(fā)費用100萬,全部在管理費用-研究費用科目里,全部費用化。現(xiàn)在我要做匯算清繳,研發(fā)費用的數(shù)據(jù)直接在A104000期間費用明細表中自動帶出。但是主表A100000表中這個數(shù)據(jù)被包含在了管理費用的數(shù)據(jù)中。研究費用沒有數(shù)據(jù)。那我需要把主表中發(fā)管理費用減去100,填到研究費用爛次里去嗎?
老師 收了4000萬 交多少稅 都交什么稅怎么算
公司轉(zhuǎn)讓了,要支付十幾年工齡的員工遣散費嗎?
樸老師,可以詳細說一下,一般納稅人和個體戶、小規(guī)模納稅人3種的納稅方式與區(qū)別嗎?感謝
老師,我們是一般納稅人,現(xiàn)在對方要普票,該怎么操作哈
b公司賣出100萬機器給A ,現(xiàn)金走賬。沒有發(fā)票。雙方財務賬上沒有提現(xiàn),現(xiàn)在3年后。A需要把機器賣出去,要B開發(fā)票。B該怎么開??梢园春贤瑑r開嗎?后續(xù)如何財務處理
出口技術(shù)服務服務免增值稅怎么操作
老師1165.05的增值稅需要繳納多少附加稅
老師,工人給我們公司做統(tǒng)防打藥,對方開了現(xiàn)代服務 病蟲害打藥發(fā)票,個稅申報是按勞務報酬直接扣掉20個點是吧
老師,有個問題想求教您,我剛接手了一個臺球廳,發(fā)現(xiàn)有30多個的賬對不上,因為是第一次接手這類型的工作,我該從哪幾點入手,快速的找出問題所在呢?
老師,我現(xiàn)在還沒有給對方開發(fā)票,我們是小規(guī)模納稅人,然后現(xiàn)在只需要做宋生老師說的第一種情況暫時沒有開發(fā)票的分錄對吧?就是,借:銀行存款 ,貸:應收賬款- A公司
按照允許加計扣除金額合計的公式算下來是不對的
實際的研發(fā)費用是223000,允許加計扣除的金額是按223000填還是按390250填呢
您好,我算了是加計扣除175%啊,您說的是保存時系統(tǒng)提示不對嗎
老師你看到這個公式了嗎?填表的時候讓按這個填的,按這個填的話就該填223000了
您好,223000*175%不正好等于390250么,圖2的390250是您自己填的還是系統(tǒng)計算的啊
那個是我自己填的
按照圖一公式的話應該填223000的
您好,想起來了,這表是填研發(fā)費用的發(fā)生額,加計扣除在另外一張表里填的。我家里電腦里沒有那個表,要不我截圖給您看
那我現(xiàn)在是填哪個數(shù)呢
您好,只能填?223000,要不沒法保存的
好的,謝謝老師
您好,您太客氣了,感謝您