您好,從截圖的表看,沒有問題呢
老師我又來了,不好意思,因為我們要申請高新技術企業(yè),對研發(fā)費用有一定的比例要求,這樣的情況下,目前操作是研發(fā)部門發(fā)生的一切費用(不管是否可以加計扣除)都進研發(fā)支出。有一個問題之前的老師說不可加計扣除的業(yè)務交際費、辦公費等但又是研發(fā)部發(fā)生的,直接計管理費用--業(yè)務交際費就可以了,我想確認這種研發(fā)部門發(fā)生的不可加計扣除的業(yè)務交際費到底是計管理費用--業(yè)務交際費,還是計入管理費用--研發(fā)支出--業(yè)務交際費啊
老師,您好,從研發(fā)費用設備轉(zhuǎn)出1萬,到主營業(yè)務成本,這個會計分錄怎么做,我是借庫存商品 1萬 貸 研發(fā)費用 1萬 然后又做了借主營業(yè)務成本 貸 庫存商品 ,發(fā)現(xiàn)科目余額表上的管理費用,和利潤表上的管理費用不一致,科目余額表上管理費用多了1萬元,麻煩老師看看問題出在哪里,謝謝
老師,公司高新技術企業(yè),研發(fā)支出全部費用化計入管理費用了,平時出的利潤表里邊我看怎么沒有研發(fā)費用這個項目呀?
老師好,實際研發(fā)費用是230000,全部計入管理費用了,麻煩幫我看下這個表哪里有問題嗎?
老師您好!我公司去年發(fā)生了研發(fā)費用100萬,全部在管理費用-研究費用科目里,全部費用化。現(xiàn)在我要做匯算清繳,研發(fā)費用的數(shù)據(jù)直接在A104000期間費用明細表中自動帶出。但是主表A100000表中這個數(shù)據(jù)被包含在了管理費用的數(shù)據(jù)中。研究費用沒有數(shù)據(jù)。那我需要把主表中發(fā)管理費用減去100,填到研究費用爛次里去嗎?
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
按照允許加計扣除金額合計的公式算下來是不對的
實際的研發(fā)費用是223000,允許加計扣除的金額是按223000填還是按390250填呢
您好,我算了是加計扣除175%啊,您說的是保存時系統(tǒng)提示不對嗎
老師你看到這個公式了嗎?填表的時候讓按這個填的,按這個填的話就該填223000了
您好,223000*175%不正好等于390250么,圖2的390250是您自己填的還是系統(tǒng)計算的啊
那個是我自己填的
按照圖一公式的話應該填223000的
您好,想起來了,這表是填研發(fā)費用的發(fā)生額,加計扣除在另外一張表里填的。我家里電腦里沒有那個表,要不我截圖給您看
那我現(xiàn)在是填哪個數(shù)呢
您好,只能填?223000,要不沒法保存的
好的,謝謝老師
您好,您太客氣了,感謝您