同學(xué)你好 這個(gè)借營(yíng)業(yè)外支出
你好,我們就一個(gè)工程項(xiàng)目,我把所有費(fèi)用都放在工程施工_合同成本下了,期間費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用基本沒有,管理費(fèi)用也不多,開發(fā)票了就確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了,就成本大于收入,這個(gè)月企業(yè)所得稅季報(bào)提示有政策風(fēng)險(xiǎn),但是我們財(cái)務(wù)報(bào)表確實(shí)這樣,能申報(bào)不?會(huì)有什么影響?
老師好!老板不想交企稅,一個(gè)很小的小規(guī)模納稅人,所以上個(gè)月我暫估了老板報(bào)銷,假設(shè)墊付的材料費(fèi),以及假設(shè)報(bào)銷的日常費(fèi)用,合計(jì)三萬(wàn)元,這個(gè)月只來(lái)了一點(diǎn)點(diǎn)發(fā)票,我是把原來(lái)的沖掉,按收到的發(fā)票做賬,然后到月底為了避稅再重新暫估嗎?這樣處理有沒有問(wèn)題?
實(shí)務(wù)中,是不是所有的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行,我發(fā)現(xiàn)實(shí)際工作中,有些費(fèi)用的入賬是按照取得發(fā)票來(lái)進(jìn)行的,發(fā)票開具的又是上個(gè)月的業(yè)務(wù)。就是上月業(yè)務(wù),本月對(duì)賬,本月取票,這樣子。老師能不能實(shí)務(wù)一點(diǎn)回答問(wèn)題,這種情況到底可不可以?
老師,實(shí)務(wù)中報(bào)銷的費(fèi)用,發(fā)票經(jīng)常次月才到,所以報(bào)銷人次月貼票報(bào)銷我也就把費(fèi)用計(jì)入了次月,而開票日期可能是上個(gè)月底 這樣費(fèi)用入賬時(shí)間和開票時(shí)間滯后了一個(gè)月 這種問(wèn)題大不大 實(shí)務(wù)中這樣處理的多不多
老師,實(shí)務(wù)中員工出差的發(fā)票次月報(bào)銷付款次月入費(fèi)用,這種情況是不是很常見 就是費(fèi)用入賬時(shí)間比發(fā)票遲一個(gè)月這種情況
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
為啥要借營(yíng)業(yè)外支出啊 老師您沒認(rèn)真看我的問(wèn)題吧
這個(gè)不是給你的 你可以先做往來(lái) 等來(lái)發(fā)票時(shí)候再計(jì)入費(fèi)用沖減往來(lái)