您好,借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品
老師:我們銷售挖機的公司,18年跟一個客戶做了36期分期銷售,因為這個客戶不能按期還款,所以當時只開具了一部分發(fā)票,財務做了未開票收入,這個客戶在還到22期的時候簽署了解除協(xié)議,所以我們就把這臺車賣給了第二個客戶,由第二個客戶繼續(xù)還款。 這臺車前期已經確認了22期未開票 收入,也結轉了成本,那我現(xiàn)在該怎么賬務處理以及稅務處理
老師容我們老板有4個公司 都賣圖書,我們其中A公司在北京是委托加工印刷圖書我們自己研發(fā)然后印刷完到我們A公司大庫房。其中也會外采圖書,分這兩部分。B公司在山東他可以加工圖書有時候我們A公司的印刷的圖書可能還經過B公司加工一下,B公司也賣圖書都是網(wǎng)店電商平臺賣書,B公司主要靠加工收入和電商平臺賣書這兩個主營收入。而B,C,D公司賣書都是賣我們A公司的書按道理來說他應該先從我們A公司進書才能賣書 現(xiàn)在是賣書就從我們A公司庫房出書 沒有進書環(huán)節(jié),然后賣了書沒有成本結轉我們A公司就給B,C,D公司開圖書發(fā)票 別的手續(xù)都沒有。這樣是不對不合理的對吧 應該進書-開票-合同-打款-銷售-結轉成本對吧
我們公司銷售圖書的,偶爾會把賣不了的書賣掉,量還不小十幾噸,當廢書賣取得的這部分收入如何做賬務處理?
老師,我們是做電商圖書銷售的,有個公司呢他把他們的書放在我們的抖音商城里賣,我們收他服務費。賣多少書款錢我們支付他多少錢。那這個書款我們不能做收入對吧,該怎么做賬務處理呢。我們收他的服務費款做服務收入。
老師你好,我們讓工廠打版做出來一些商品,例如一共做了N款產品,這些產品做出來之后工廠會會把樣品拿給我們核對,然后這些樣品核對之后已經沒有用處了,但是有些客戶需要用很低的價格購買我們這些樣品,老板說可以賣出去,所以收了客戶比較低的金額,請問客戶支付的這部分金額應該使用什么科目處理呢?(這些樣品供應商是不會收取我們公司任何樣品費的,樣品放在我們公司是任由我們處理的,但是這些樣品我們是不會進行入庫處理的,因為也不能作為正常商品出售,只是有些客戶需要類似的產品就以非常低的價格半賣半送一樣給他而已,可以理解為處理出售這些樣品了)
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
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新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結轉費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿出口,以什么時間確認收入? 因為報關單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關出口日期
零申報的企業(yè)應該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應該如何入賬
老師 安裝固定資產,買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產可以嗎 借:固定資產 貸:庫存現(xiàn)金