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老師,我們是做電商圖書銷售的,有個公司呢他把他們的書放在我們的抖音商城里賣,我們收他服務(wù)費。賣多少書款錢我們支付他多少錢。那這個書款我們不能做收入對吧,該怎么做賬務(wù)處理呢。我們收他的服務(wù)費款做服務(wù)收入。

2024-03-26 10:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-26 10:22

你好,同學(xué) 不能做收入的 收到錢掛往來 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款

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快賬用戶5616 追問 2024-03-26 10:25

明白了,但是我們收他的服務(wù)費款 我們要做收入 。等到支付他款時 借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。但是有一個問題,跟這家公司是關(guān)聯(lián)公司,這家公司又是國企。抖音店鋪是屬于我們A公司的,但是我聽他們說不能用A公司給他們付款。我們能用B公司給他們支付這筆款嗎。B公司也是我們的公司

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齊紅老師 解答 2024-03-26 10:26

可以的,可以這么付款的

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快賬用戶5616 追問 2024-03-26 10:27

明白了 反正我們A公司欠我們B公司的圖書款錢這樣也能清理一下自己公司賬 這樣我用我們哪個公司付款給那個公司都行對吧

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齊紅老師 解答 2024-03-26 10:28

是的,你說的很對的

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快賬用戶5616 追問 2024-03-26 10:29

這樣的話 我們幫那家公司代賣圖書 我們不用做入庫對吧。直接看抖音里賣多少 然后再減去退貨 就是要支付給他們的款對吧。

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齊紅老師 解答 2024-03-26 10:32

不用的,是的,是這樣的?

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快賬用戶5616 追問 2024-03-26 10:46

謝謝老師指點

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齊紅老師 解答 2024-03-26 10:59

不客氣,同學(xué),祝你生活愉快

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你好,同學(xué) 不能做收入的 收到錢掛往來 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款
2024-03-26
你好; 是的; 你們收取了人工費和傭金以及扣點和快遞費;這些25萬都要開票的?
2024-04-29
對的是的,是這么做的。還有一個應(yīng)交稅費, 借銷售費用 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅
2025-05-09
收款時:當(dāng)款項回到公司賬戶,由于這部分款項最終要給 A 公司,并非公司實際銷售收入,應(yīng)確認(rèn)為負(fù)債。正如您所說,賬務(wù)處理為:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 / A 公司 。 扣除相關(guān)費用時:如果公司先扣除 A 公司賣書產(chǎn)生的推廣費、后臺傭金費、技術(shù)服務(wù)費等,再將剩余款項給 A 公司,對于扣除的費用,若公司不承擔(dān),僅是代收代付性質(zhì),那么不需要特別處理,在支付給 A 公司時扣除相應(yīng)金額即可;若公司承擔(dān)部分費用,則需將承擔(dān)部分確認(rèn)為公司的費用,比如借:銷售費用 / 管理費用 (推廣費、傭金費、技術(shù)服務(wù)費等明細(xì)) 貸:其他應(yīng)付款 / A 公司 (扣除金額) 。 支付給 A 公司時:借:其他應(yīng)付款 / A 公司 貸:銀行存款 。
2025-03-11
借銀行存款9000 銷售費用1000 貸主營業(yè)務(wù)收入
2023-11-02
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