可以的,可以這么做的。

2020年收到了客戶的錢,是我們服務(wù)給客戶的服務(wù)費(fèi),但到現(xiàn)在還沒(méi)給客戶開發(fā)票,今年現(xiàn)在可以補(bǔ)開票嗎,稅務(wù)局認(rèn)嗎?做賬也補(bǔ)錄入可以嗎?
老師,我們是小規(guī)模,客戶在我們這買東西,給客戶開紙質(zhì)普通發(fā)票,客戶要求備注欄寫趙建華代開,就是客戶的名字可以嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們有個(gè)客戶,前幾年買的東西都沒(méi)有要開票,現(xiàn)在過(guò)來(lái)說(shuō)要開票,要開給他嗎,如果不開給他,有什么相關(guān)的規(guī)定可以拿出來(lái)說(shuō)嗎?
老師,就是2020年客戶買東西支付的款,沒(méi)有給她們開票,現(xiàn)在可以補(bǔ)開嗎
我們購(gòu)買別人的東西,不打算讓他們開票,可以從公戶直接支付給它的私人賬戶嗎?有沒(méi)有必要轉(zhuǎn)到私戶,在私對(duì)私給她支付呢?
老師收入31500元,增值稅免稅額多少啊,怎么算的
我們公司是小規(guī)模納稅人,有銷售食用油收入,還有房租收入,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表怎么申報(bào)啊?房租收入6萬(wàn),銷售食用油收入47萬(wàn),申報(bào)通過(guò)不了?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,沒(méi)有發(fā)工資,這種人工費(fèi)可以暫估嗎,分錄該怎么出呢
印花稅是只有開票申報(bào)嗎?別人開的不用申報(bào)吧?
稅費(fèi)和社保滯納金按百分之幾算
C&f成交方式,退稅的時(shí)候,在哪一個(gè)步驟,把成交方式的金額改成fob
老師你好,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)賬需要看到發(fā)票才能入費(fèi)用嗎?
系統(tǒng)只有9%的稅率,建安發(fā)票如何開3%的發(fā)票
老師請(qǐng)教下支付員工工資時(shí) 借 應(yīng)付職工薪酬工資—5000 貸 銀行存款—5000 然后這筆費(fèi)用因?yàn)橘~戶賬號(hào)錯(cuò)誤被退回來(lái)的,是不是退回要這么做賬 借 銀行存款—5000元 貸 應(yīng)付職工薪酬—工資5000元
老師好,咱學(xué)堂有關(guān)于電商行業(yè)的全盤帳嗎


那我把它做到去年賬里面,還可以抵一點(diǎn),這樣操作不會(huì)有問(wèn)題蠻
需要備注是以前的業(yè)務(wù)嗎?
你當(dāng)時(shí)做了無(wú)片收入?
當(dāng)時(shí)做了無(wú)票收入嗎?
沒(méi)有做的
好,那你還能修改嗎?修改不了的話就今年開。
不能修改,客戶支付的一筆款做的預(yù)付賬款,現(xiàn)在就喊我們補(bǔ)開過(guò)去
啊,那就這做到今年的收入里面。
客戶的賬也在我們這里做,我可不可以現(xiàn)在開了,把它做到去年的賬里面,還可以抵扣一點(diǎn)所得稅
不是馬上要做去年的匯算了嗎,還差票,我就發(fā)現(xiàn)前幾年有筆款支付了一直沒(méi)得發(fā)票,
增值稅申報(bào)表你需要修改的。
要做去年的收入,你等著,稅就得申報(bào)。
不是,客戶的賬在我們這里,現(xiàn)在站在客戶角度來(lái)說(shuō),我們支出去的一筆款,現(xiàn)在收到了
現(xiàn)在收到了開給我們的發(fā)票,業(yè)務(wù)是前幾年的,這筆費(fèi)用我做到2022年,抵成本,可以不
你的意思是銷售方在2023年確認(rèn)收入,然后購(gòu)買方在2022年做成本費(fèi)用,是這個(gè)意思嗎?
嗯,是的,只是這筆款是2020年付出去的
但是有風(fēng)險(xiǎn)的,確認(rèn)收入的那一方,他納稅義務(wù)晚了。