你好,不含稅的金額是這些嗎?如果是的話,增值稅申報(bào)表里面是按照31500×3%。

老師,我問(wèn)下17年所得稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入和增值稅銷(xiāo)售額不匹配,所得稅表營(yíng)業(yè)收入少計(jì)6410元,怎么算要補(bǔ)交多少稅???
老師,增值稅額怎么核算的,例如300元含稅的增值稅額多少?怎么計(jì)算
價(jià)稅合計(jì)547800元 增值稅3%減按0.5%來(lái)繳納 那么他的減免稅額是多少 怎么算
小規(guī)模納稅人報(bào)增值稅,收入總計(jì)35000元,需要交增值稅,附加稅多少錢(qián)???怎樣計(jì)算?
老師好!小規(guī)模增值稅發(fā)票上注明金額99元,稅款1元。屬于免交增值稅。確認(rèn)收入金額是多少?會(huì)計(jì)分錄怎么列示?謝謝!
現(xiàn)在電商行業(yè):稅務(wù)申報(bào)的收入數(shù)據(jù)和平臺(tái)推送的數(shù)據(jù)不一致,稅務(wù)局就會(huì)提醒,那要更正按平臺(tái)的數(shù)據(jù)來(lái)申報(bào)嗎,如果全部合規(guī),那稅務(wù)成本會(huì)大大提高,增值稅這塊有策劃的空間嗎?
老師,如果個(gè)人給一個(gè)公司提供技術(shù)服務(wù)指導(dǎo),按規(guī)定給10萬(wàn)服務(wù)費(fèi),這個(gè)怎么做成本,老板不想走工資入成本,需要他個(gè)人開(kāi)發(fā)票嗎
一般納稅人,發(fā)現(xiàn)21年將買(mǎi)車(chē)的保險(xiǎn)計(jì)入了固定資產(chǎn),并且21到24年每年多計(jì)提了折舊2000元,需要21年-24年每年所得稅調(diào)增2000元,那調(diào)整多提折舊的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該沒(méi)年進(jìn)行調(diào)整還是可以在24年的會(huì)計(jì)憑證上一筆調(diào)整完這4年多計(jì)提的折舊?21年計(jì)入固定資產(chǎn)的保險(xiǎn)應(yīng)該回21年的賬調(diào)整憑證,還是可以在24年的憑證上進(jìn)行調(diào)整?
現(xiàn)在電商行業(yè):稅務(wù)申報(bào)的收入數(shù)據(jù)和平臺(tái)推送的數(shù)據(jù)不一致,稅務(wù)局就會(huì)提醒,那要更正按平臺(tái)的數(shù)據(jù)來(lái)申報(bào)嗎,如果全部合規(guī),那稅務(wù)成本會(huì)大大提高,增值稅這塊有策劃的空間嗎?
黃金山開(kāi)發(fā)區(qū)教育工會(huì)的電話號(hào)碼是多少?
老板占A公司90%的股權(quán),占B公司10的股權(quán),A和B是關(guān)聯(lián)公司嗎
老師,印花稅的計(jì)稅依據(jù)是哪些?
建筑公司 沒(méi)有勞務(wù)分包資質(zhì)的可以從事勞務(wù)分包嗎
老師,汽車(chē)維修給客戶開(kāi)維修費(fèi)的發(fā)票,維修中使用的配件我怎么做賬
淘寶天貓個(gè)體戶,需要征什么稅


含稅金額老師
收入含稅是31950,申報(bào)表貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售額31633.67,增值稅免稅額949.01對(duì)么
31500÷1.01×3%,增值稅申報(bào)系統(tǒng)里面是按照這個(gè)。