你好 那你就去修改申報(bào)表才行的; 少報(bào)的 你就按當(dāng)時的稅率來計(jì)算 還得涉及所得稅你滿足小微嗎
老師,增值稅申報(bào)表銷售收入本年累計(jì)數(shù)和所得稅報(bào)表的營業(yè)收入本年累計(jì)數(shù)不一致有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售額45萬元以下免增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅計(jì)入營業(yè)外收入,結(jié)轉(zhuǎn)收入以后企業(yè)所得稅申報(bào)表里面營業(yè)收入填營業(yè)外收入和主營業(yè)務(wù)收入之和嗎
您好,老師。電子稅務(wù)提示企業(yè)所得稅營業(yè)收入小于增值稅銷售額。請問所得稅營業(yè)收入是否等于利潤表的營業(yè)收入、增值稅申報(bào)表銷售額本年累計(jì)數(shù)字都是一致的啊,我不明白為什么這樣提示?所得稅營業(yè)收入不是萬元表示嗎?
老師,我問下17年所得稅申報(bào)表的營業(yè)收入和增值稅銷售額不匹配,所得稅表營業(yè)收入少計(jì)6410元,怎么算要補(bǔ)交多少稅???
老師,我季度申報(bào)所得稅納稅申報(bào)表和增值稅申報(bào)表營業(yè)收入和開票銷售額不一樣礙事不
老師,甲方給我們的工程款,是通過第三方平臺支付的,就是先讓我們在三方平臺以貸款形式貸出來,然后到期之后甲方再把錢通過我們賬戶還給三方平臺,這個賬務(wù)處理要怎么做
老師你好,辦理代理記賬許可證書需要什么資料
公司分紅能一個月分一次嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳,是需要先填寫財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
老師這個分錄是對的嗎?賣掉車輛,申報(bào)無票銷售收入106000元,稅按13%
小微企業(yè),年度所得稅匯算清繳,需要申報(bào)現(xiàn)金流量表嗎?
老師好,咨詢下:公司以前年度發(fā)生的業(yè)務(wù),由于當(dāng)時沒交稅,現(xiàn)在被稅務(wù)稽查,要求補(bǔ)稅。這個稅務(wù)口徑,需要更正申報(bào)嗎?比如經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)于2006年發(fā)生,更新2006稅務(wù)年報(bào),然后在今年繳款?
今年5月錢的工資可以抵扣去年的企業(yè)所得稅嗎
老師,工商年報(bào)社保信息中的:基本醫(yī)療保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額和參加生育保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額,請問要怎么區(qū)分填報(bào),因?yàn)楝F(xiàn)在社保把這兩項(xiàng)合并為:基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育)申報(bào)了,我不知道要怎么區(qū)分
老師就是汽車公司賣新車的公司,,收到洗車費(fèi)應(yīng)該怎么做賬?
17年不是小微,現(xiàn)在稅務(wù)局讓先寫風(fēng)險(xiǎn)自查反饋,就是不知道怎么算這個稅,把補(bǔ)交的稅額體現(xiàn)上來
?你好 ;? ?到時要去 稅務(wù)局改申報(bào)表 到時改了之后 就可以出來稅額 和滯納金的; 你用 收入增加后? ? ?看利潤是多少 *25%計(jì)算 企業(yè)所得稅就行了。??
17年盈利的當(dāng)時已經(jīng)交了所得稅,現(xiàn)在補(bǔ)交不能直接拿6410乘以0.25是嗎?
?你好? ? ? ?你只是收入的哇; 你之前成本是 正確確定的話 ; 那么 現(xiàn)在直接用收入 *25%
好的,還有老師,這家印花稅是購銷合同,是核定征收,2017年運(yùn)輸倉儲費(fèi)5206元,保險(xiǎn)費(fèi)60619.9元,2018年租賃費(fèi)212000元,運(yùn)輸倉儲費(fèi)47531.71元,保險(xiǎn)費(fèi)9545.14元,當(dāng)期實(shí)際繳納運(yùn)輸倉儲,保險(xiǎn),租賃合同印花稅0元,可能存在少申報(bào)繳納印花稅?這個怎么回答啊
你好 ; 有的 ; 你之前就是0報(bào)印花稅的話; 肯定就是少繳納了 。? 核定征收也是有 印花稅的申報(bào)的;? 比如你 保險(xiǎn)費(fèi)要看是什么方面的。比如財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)要繳納印花稅的; 租賃費(fèi)還得有租賃合同繳納印花稅的;? 運(yùn)輸倉儲的話 只是 單獨(dú)的倉儲服務(wù)的話不涉及 ; 如果涉及運(yùn)輸服務(wù) 就得繳納 運(yùn)輸合同印花稅的哦?