你好; 是的;按月分?jǐn)偟模?是的??
老師,你好。我們廠租每個(gè)月都有計(jì)提,房租發(fā)票是一個(gè)季度才開具給我們的?,F(xiàn)在我們收到7-9月份的租賃發(fā)票。請(qǐng)問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做的?計(jì)提的時(shí)候是:借:制造費(fèi)用——廠租 貸:應(yīng)付賬款——房東。 現(xiàn)在收到了發(fā)票,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師長(zhǎng)期待攤費(fèi)用廠房攤銷費(fèi)用是不是不含稅的數(shù)字,這是一個(gè)11月付的一個(gè)季度的房租也就是11月至2023年1月房租費(fèi),11月沒有計(jì)提,12月來(lái)了票,我是不是直接做制造費(fèi)用房租(11-12月)貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用(11月-12月)1月份留著下個(gè)月做,可以嗎
老師你好我們廠房租賃費(fèi)一個(gè)季度42萬(wàn),現(xiàn)在2月份只付了8萬(wàn),我是不是要計(jì)提折舊費(fèi)啊,怎么計(jì)提是借:制造費(fèi)用-廠房租賃費(fèi)12萬(wàn) 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用12萬(wàn) 是這樣做嗎?
公司22年1月的時(shí)候,預(yù)付的一年的倉(cāng)庫(kù)租賃及場(chǎng)地分?jǐn)傎M(fèi),合同約定租期:2022.2.9-2023.2.9,借:其他應(yīng)付款 12萬(wàn),貸:銀行存款 12萬(wàn),之后也是在1月收到一年的房租發(fā)票,借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 12萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款 12萬(wàn),然后從2月開始一直到23年的1月,每月都做這樣一筆分錄:借:管理費(fèi)用 1萬(wàn),貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 1萬(wàn)。 這是之前會(huì)計(jì)做的,我想問下這樣做對(duì)嗎?
感謝老師,老師小規(guī)模納稅人9月份購(gòu)買了一個(gè)冷柜當(dāng)天付款并收到普通發(fā)票12000,借固定資產(chǎn)貸銀行存款12000,可以在10月份直接全部折舊攤銷嗎,借管理費(fèi)用折舊費(fèi)12000貸累計(jì)折舊12000?如果不能全部折舊攤銷那么要減5%殘值后按幾年攤銷呢?第二個(gè)問題單位固定資產(chǎn)19萬(wàn),已經(jīng)計(jì)提了18萬(wàn),請(qǐng)問做賬時(shí)還接著計(jì)提嗎,直接計(jì)提到19萬(wàn),還是應(yīng)該有留多少殘值就不再計(jì)提折舊了呢?第三個(gè)問題單位租房每年付五萬(wàn)租賃費(fèi),于10月付款,借管理費(fèi)用租賃費(fèi)5萬(wàn)貸銀行存款5萬(wàn)?就不用按月攤銷一年了是吧,還是借預(yù)付賬款5萬(wàn)貸銀行存款5萬(wàn),然后11月份開始借管理費(fèi)用租賃費(fèi)4166貸預(yù)付賬款4166,每月都一樣攤銷一年?
老師,我公司去年年底的時(shí)候暫估了成本12萬(wàn),現(xiàn)在沖減以后成本還有15114.72元,匯算清繳的時(shí)候這個(gè)報(bào)表怎么改
老師,2024年度福利費(fèi)8400,都是員工的車補(bǔ),已經(jīng)報(bào)了個(gè)稅了,他們開自己車去出差,回來(lái)按一公里1.2元報(bào)銷,所以有發(fā)票,但是金額不夠8400,現(xiàn)在做2024年匯算清繳,這部分需要調(diào)增嗎?
生產(chǎn)用的催化劑如何進(jìn)行賬務(wù)處理,比如一種催化劑是放在轉(zhuǎn)化塔里的,一次可以使用5年,金額400多萬(wàn),是跟著設(shè)備一起計(jì)提折舊還是說(shuō)單獨(dú)核算呢?
老師,請(qǐng)問一下,省撥付到企業(yè),獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)人才的個(gè)人款,是按個(gè)稅發(fā)放嗎
老師,發(fā)票開完后,還需要點(diǎn)擊 交付 按鈕嗎?
你好,老師,請(qǐng)問下我們固定資產(chǎn)清理,開票了,我做賬的時(shí)候是做的固定資產(chǎn)清理,導(dǎo)致稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)收入和增值稅開票系統(tǒng)不一致,這個(gè)怎么解決了
老師,發(fā)的年度獎(jiǎng)金,會(huì)影響到社保年度平均工資嗎?這個(gè)事情怎么避免
老師你好,我問一下我們今年做匯算的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有筆固定資產(chǎn)折舊沒有記到賬里,這個(gè)如果調(diào)漲的話,如果做匯算需要改資產(chǎn)負(fù)債表嗎
郭老師,對(duì)方給我們開票完就跑路了,聯(lián)系不上,稅務(wù)也聯(lián)系不上,我們那張發(fā)票放著有什么風(fēng)險(xiǎn),現(xiàn)在怎么處理會(huì)比較好
你好老師有一輛車已經(jīng)提完折舊,現(xiàn)在賣13500元,這個(gè)賬該怎么記
老師我這個(gè)分錄做的對(duì)不對(duì)
你好 ; 你這個(gè)只是季度的房租; 你做; 借預(yù)付賬款 貸銀行存款; 按月分?jǐn)偂敖柚圃熨M(fèi)用-租賃費(fèi) 貸 預(yù)付賬款 ; 這樣掛著 ”
我之前一直做在應(yīng)付賬款里行不行
老師這里預(yù)付賬款要不要設(shè)二級(jí)科目預(yù)付賬款Xx公司
你好; 可以的; 可以走應(yīng)付賬款的??
老師我去年做了應(yīng)付賬款今年這個(gè)月才付第一筆也可以做到預(yù)付賬款里對(duì)吧
計(jì)提直接做:借制造費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款這樣也可以嗎?
你好; 是的; 自己? 選擇一個(gè)科目做 ;??