這是正常的,與對(duì)方溝通確認(rèn)清楚即可
老師,我們是代賬公司的,交接過(guò)來(lái)一家個(gè)體戶,但是對(duì)方公司根本不看客戶發(fā)票直接做賬,所以我這手里堆積了客戶從1月到現(xiàn)在的發(fā)票,每個(gè)季度需要給客戶報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,那個(gè)數(shù)自然也不準(zhǔn)確了,我想問(wèn)下這個(gè)個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅季報(bào)不是預(yù)繳嗎,這個(gè)是不是沒(méi)有什么影響,等到匯算清繳時(shí)候就得嚴(yán)格按照開(kāi)的發(fā)票確認(rèn)一年的收入跟成本了?是不是這樣?那么如果這個(gè)個(gè)體戶都是從批發(fā)市場(chǎng)個(gè)人進(jìn)貨沒(méi)有成本票,怎么辦
1 題:如果控制目標(biāo)為“怎樣保證發(fā)貨單據(jù)只有在實(shí)際發(fā)貨時(shí)才開(kāi)具”,與該目標(biāo)相關(guān)的認(rèn)定是() A發(fā)生B完整性C準(zhǔn)確性D截止 Q:沒(méi)太搞明白題目問(wèn)的是針對(duì)什么的認(rèn)定?我的解題思路是取反,也就是沒(méi)有發(fā)貨但是開(kāi)具了發(fā)貨單據(jù),造成存貨的賬面數(shù)低于實(shí)際數(shù)字,收入多計(jì),成本多計(jì),違反的認(rèn)定是 營(yíng)業(yè)收入:發(fā)生 營(yíng)業(yè)成本:發(fā)生 存貨: 完整性,請(qǐng)問(wèn)老師以上我的理解正確嗎?如有不正確之處請(qǐng)指出。 正確答案A
老師們,建筑工程的項(xiàng)目是今年6月份開(kāi)始的簽訂日期,前期會(huì)計(jì)已經(jīng)按照當(dāng)期開(kāi)票確認(rèn)增值稅和收入了,但甲方給我們乙方并沒(méi)有及時(shí)撥款而要求每月幾百萬(wàn)的開(kāi)票,這導(dǎo)致我們乙方稅收壓力過(guò)大,現(xiàn)在第三季度的只有9月份開(kāi)的發(fā)票,成本發(fā)票可以抵扣的也全部認(rèn)證過(guò)了還得交6萬(wàn)多的增值稅,那么現(xiàn)在請(qǐng)教一下老師這個(gè)增值稅能否有辦法推后繳納?還有現(xiàn)在的核算方法能否改變成完工進(jìn)度百分比法核算?
老師,新收入準(zhǔn)則怎么能保證核算準(zhǔn)確審計(jì)函證也正確啊,我們現(xiàn)在屬于發(fā)票開(kāi)了,但是沒(méi)滿足收入確認(rèn)條件,只能掛稅金,但是函證的時(shí)候?qū)Ψ酱_認(rèn)跟我們不一樣,所以數(shù)據(jù)不一致
(1) A 注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)甲公司截至2019年12月31日的應(yīng)收賬款,每一筆當(dāng)期增加額超過(guò)實(shí)際執(zhí)行重要性的采用積極的函證方式,每一筆當(dāng)期增加額低于實(shí)際執(zhí)行重要性的采用消極的函證方式。(2)A 注冊(cè)會(huì)計(jì)師未收到應(yīng)收賬款積極式詢證函回函,再次發(fā)函也未收到回函,A注冊(cè)會(huì)計(jì)師通過(guò)實(shí)施替代程序,在營(yíng)業(yè)收入截止測(cè)試基礎(chǔ)上,根據(jù)相關(guān)收入確認(rèn)政策,將應(yīng)收賬款余額所涵蓋的交易核對(duì)至期后的相應(yīng)收款單據(jù)或記錄(例如現(xiàn)金收據(jù)、銀行對(duì)賬單等)、銷售合同、銷售訂單、銷售發(fā)票、提單(裝運(yùn)單或發(fā)貨單)、客戶簽收和驗(yàn)收記錄等。 (3) A 注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)于識(shí)別出一筆大額訴訟或索賠事項(xiàng),親自寄發(fā)由管理層編制的積極式詢證函,但是沒(méi)有收到回函,因?yàn)樵撌马?xiàng),注冊(cè)會(huì)計(jì)師擬發(fā)表保留意見(jiàn)。 (4)A 注冊(cè)會(huì)計(jì)師收到的一份銀行詢證函回函中標(biāo)注:“接收人不能依賴函證中的信息”。 A 注冊(cè)會(huì)計(jì)師認(rèn)為該回函不可靠,執(zhí)行了額外的或替代審計(jì)程序。 (5) A 注冊(cè)會(huì)計(jì)師為了確認(rèn)甲公司年未應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備計(jì)提是否充分,利用計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)技術(shù)從應(yīng)收賬款明細(xì)賬中選取樣本,實(shí)施函證程序。
老師,咨詢一下,現(xiàn)在學(xué)堂沒(méi)有公開(kāi)課了嗎?
老師你好,我們分公司上月開(kāi)票200多萬(wàn),現(xiàn)在賬上成本也有200多萬(wàn),我可以把成本全部結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,公司補(bǔ)貼員工社保,他工資不變,公司補(bǔ)貼給他的社保部分需要申報(bào)個(gè)稅嗎?到底需要員工承擔(dān)這部分社保補(bǔ)貼的個(gè)稅金額嗎
老師,公司要注銷,賬上還有30萬(wàn)庫(kù)存,時(shí)間較長(zhǎng),有5-8年,質(zhì)量不好了,我們可以成本價(jià)的7折出售給股東嗎?稅務(wù)那邊怎么需要些什么資料說(shuō)明?
個(gè)稅申報(bào)不小心超了30人,怎么做才能不交殘保金?
老師你好,我想咨詢一下你,暫估入庫(kù),我的思維是先暫估,第二個(gè)月紅沖,然后再入正確的對(duì)吧
老師,預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí),研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除嗎?
老師您好,小規(guī)模納稅人的廠房出租收的租金每個(gè)月不超過(guò)十萬(wàn)塊錢開(kāi)的普票,不需要交增值稅嗎?
個(gè)稅申報(bào)超過(guò)32人了,怎么處理才能不交殘保金?
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)出售固定資產(chǎn)的完整分錄
不需要在賬務(wù)里做清楚是嗎?比如我開(kāi)票了沒(méi)確認(rèn)收入,怎么能在賬面核算清楚
沒(méi)確認(rèn)收入,就會(huì)形成差異。
可以放在合同負(fù)債或資產(chǎn)中嗎,
若為了消除差異,可以放在合同負(fù)債或資產(chǎn)中