銷售收入=票面金額÷(1%2B1%) 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應收賬款/1.01 ?????? 應交稅費-應交增值稅 應收賬款*0.01 減免稅 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免
老師你好,我公司是個小規(guī)模納稅人,季銷售額超過了45萬,不含稅銷售額填寫第一欄,稅額呢,現(xiàn)在按1%征收,減免的2%填入哪里
自2023年1月1日至2023年12月31日,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅,超過部分減按1%,那小規(guī)模開普票是開免稅,還是1個點
老師,新的優(yōu)惠政策小規(guī)模納稅人月銷售額不超過10萬,季度不超過30萬免稅,超過按照1%征收,那是超過30萬部分征收還是超過30萬全部征收呢
老師,小規(guī)模納稅人月銷售額超過了10萬,按1%交稅,有2%是減免的,剩下的部分才確認到收入里?
老師問一下,今年小規(guī)模納稅人月銷售收入達不到10萬是免增,那如果超過10萬是按1%收增值稅還是3%
一個公司內帳如果不做帳只借助電子表格每個月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財政撥款,我有點不是很明白,是說收到財政撥款的這些納入財政預算管理的事業(yè)單位、社會團體,他們在收到的時候不用作為財政補貼處理,相應的這些所對應產生的支出不能稅前列支,但要相應做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財政補貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因為沒有付款,所以對方沒有開發(fā)票過來,但是貨物已經在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進項發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財務杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財務風險呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因為現(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認36萬的收入嗎?或者也可以分期確認也就是24年7月只確認一個月即1萬的租金。因為我看課件上中間寫了:可對上述已確認的收入,“可”不就是代表這個可以那個也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預收款的對象是生產期限超12個月的大型設備,那企業(yè)所得稅上確認收入是按發(fā)貨還是按生產進度?
老師不是在l和h之間不做調整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點啊
老師你好,我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個不一樣的真題試卷,一個能退,一個不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個例子
后面的減免稅的分錄沒搞懂
銷售收入=票面金額÷(1+1%) 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應收賬款/1.01 應交稅費-應交增值稅 應收賬款*0.01
按這一步計算后不存在減免稅額了呀
是的,就那樣做分錄就是了
好,后面的減免稅額的那分錄就不要了對吧?
是的,你需要交稅的哈
是的,交稅后分錄就平了
嗯嗯。 祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復!