同學(xué)你好 這個(gè)需要收款人名下沒有營業(yè)執(zhí)照 然后收據(jù)上寫清楚收款人姓名手機(jī)號(hào)身份證號(hào)
老師,一次不超500元的收據(jù)可以稅前扣除,這個(gè)收據(jù)可以是自制的嗎,有固定格式嗎,都需要寫什么內(nèi)容才可以稅前扣除呢
500元以下的零星采購實(shí)在無法取得正規(guī)發(fā)票的可以憑收據(jù)扣除,收據(jù)上面需要署名什么東西
個(gè)體戶開出的500元以下的收據(jù)可以在匯算清繳可以扣除嗎?
個(gè)體戶開出的500元以下的收據(jù)可以在匯算清繳可以扣除嗎?
500元以內(nèi)收據(jù)需要扣除成本的話需要什么信息?什么樣的東西才可以開收據(jù)可以扣除成本?個(gè)體戶開的收據(jù)可以嗎?
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000元,對(duì)方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
你好,老師現(xiàn)在讓法人授權(quán)個(gè)報(bào)稅人員怎么著比較快啊
老師好!比如,債款面值100,發(fā)行價(jià)是110,利息調(diào)整額就是10,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是:借:銀行存款110貸:應(yīng)付債券-面值100.應(yīng)付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因?yàn)榘l(fā)行了債款面值100,這100是借來的錢以后肯定是要還的,所以面值計(jì)入負(fù)債貸方,那這10計(jì)入貸方的意義是什么?我認(rèn)為計(jì)入貸方就意味著負(fù)債增加,而這10計(jì)入“銀行存款”的借方不是購買方提前給企業(yè)的補(bǔ)償嗎?我不理解的是購買方給了我10為什么會(huì)導(dǎo)致負(fù)債增加了10,若是為了借貸金額相等我只能死記硬背,但我不明白其中的道理,望老師詳細(xì)指導(dǎo),非常感謝
老師,2024年12月份的報(bào)表我申報(bào)錯(cuò)了,現(xiàn)在還可以改嗎,利潤報(bào)多了
你好,公司收到的快遞費(fèi),是對(duì)方客戶付給我們的,我們快遞是順豐快遞月結(jié)的,收到的快遞還怎么入賬?
公司租了一個(gè)酒店的房間做門店,但是酒店只能開住宿費(fèi)發(fā)票,可以拿住宿費(fèi)發(fā)票入賬做租金嗎
老師,請(qǐng)問黃金行業(yè)交稅是差額征收,結(jié)轉(zhuǎn)成本是怎么轉(zhuǎn)的?品種又多。
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)長期股權(quán)投資2500萬元,后來對(duì)方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬,現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下,把長期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么做
23年有一筆賬務(wù)做錯(cuò),金額錄入錯(cuò)誤,收到發(fā)票把發(fā)票做成報(bào)銷,導(dǎo)致賬務(wù)不對(duì),怎么處理
老師,提供專利權(quán)使用收入屬于銷售收入嗎是其他業(yè)務(wù)收入嗎
只寫姓名手機(jī)號(hào)就可以了嗎
只寫姓名手機(jī)號(hào)身份證號(hào)就可以了嗎?
章子呢,不蓋的話稅務(wù)局認(rèn)不認(rèn)
那實(shí)體店那種一般都是有營業(yè)執(zhí)照的,為什么說開不了呢
同學(xué)你好 還有身份證號(hào)呢 個(gè)人沒有章呀 如果名下有營業(yè)執(zhí)照也不能給你開這個(gè)零星支出收據(jù)
那我們會(huì)計(jì)為啥說500元以下要蓋章
你的意思是只能個(gè)人名下才能開收據(jù)
同學(xué)你好 對(duì)的 蓋啥章 營業(yè)執(zhí)照都沒有
人家是這么給我說的。如果是個(gè)體戶的話,開收據(jù)加財(cái)務(wù)章。嗯,個(gè)人的話是不能報(bào)銷的。但是我給稅務(wù)局打電話,他意思就是必須得開發(fā)票。你就算是個(gè)人也可以代開發(fā)票
他是外賬會(huì)計(jì),他說我不是他員工,然后沒必要給我普及這些知識(shí)。那現(xiàn)在就是三方都不一樣,我也不知道是哪一種。
如果他是個(gè)體戶那就不能給你開這種收據(jù) 需要給你開發(fā)票
老師,500元以下的那個(gè)文件是幾號(hào)文件你知道嗎?
我朋友給我推了一個(gè)會(huì)計(jì),我問了一下,他說讓我以學(xué)堂老師的為準(zhǔn)。他給我分析了一下說,不管是誰說的這個(gè)東西要有政策文件的。
同學(xué)你好 根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》(國稅總局公告2018年28號(hào))可以憑自然人開具的個(gè)人收據(jù)在企業(yè)所得稅前扣除。
那這是企業(yè)所得稅不是個(gè)人所得稅啊
就是企業(yè)所得稅稅前扣除呀 你這個(gè)不就是公司的支出嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)交個(gè)稅啊
同學(xué)你好 這個(gè)也是一樣的 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)可以用五百的零星支出 要求和我上面說的一樣
那會(huì)計(jì)要問我的話,那我把文件給他弄出來,我就弄這個(gè)文件嗎?
同學(xué)你好 嗯 就用這個(gè)文件