同學(xué)您好,開一下紅字不能開的話就是認(rèn)證了
老師,對(duì)方開專票給我們,如果對(duì)方?jīng)]有交增值稅,是不是我們這邊也不能認(rèn)證抵扣發(fā)票呢
怎么能知道開出去的增值稅發(fā)票對(duì)方有沒(méi)有認(rèn)證
老師??我們開給對(duì)方的發(fā)票,說(shuō)還沒(méi)有認(rèn)證的現(xiàn)在要作廢,重開,是我們自己要做紅字發(fā)票申請(qǐng)嗎,怎么能查到對(duì)方有沒(méi)有做認(rèn)證抵扣呢
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司開增值稅專用發(fā)票給對(duì)方,我能從什么地方可以查到對(duì)方有沒(méi)有認(rèn)證?
老師,給對(duì)方開出去的發(fā)票,我怎么能查到對(duì)方有沒(méi)有認(rèn)證啊
結(jié)匯時(shí)候用買入價(jià),買入價(jià)哪里查?
財(cái)務(wù)軟件的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么改方向
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)賣邊角料,記哪個(gè)科目
老師,內(nèi)賬,從外單位調(diào)貨,我入庫(kù)存商品,之后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是不是加上就行了?
海關(guān)備案做好了,什么時(shí)候做稅務(wù)出口備案,現(xiàn)在沒(méi)有出口業(yè)務(wù) 能做稅務(wù)局出口備案嗎?稅務(wù)出口備案需要什么資料
老師個(gè)稅app下載23年24年有沒(méi)有填的專項(xiàng)扣除的孩子部分現(xiàn)在要填上,選擇查詢年年度填今年嗎?是不是填上23、24年的多交的個(gè)稅就會(huì)自動(dòng)返回了呢?還填啥嗎謝謝
老師你好!養(yǎng)牛有限公司企業(yè)所得稅免征,2024年盈利12萬(wàn),縣政府24年撥款100萬(wàn)給企業(yè),款項(xiàng)為購(gòu)買糞便處理設(shè)備,這筆款項(xiàng)怎么入賬,企業(yè)所得稅用交稅嗎
匯算清繳提示營(yíng)業(yè)收入與本期所屬申報(bào)增值稅收收不一致,發(fā)現(xiàn)是第二季度少報(bào)了,這個(gè)要更正第二季度的報(bào)表還有企業(yè)所得稅嗎 還是只要更正四季度就可以了
老師,年報(bào)需要更改,在哪里改
你好老師,我們公司2024利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失金額為25萬(wàn),全部為應(yīng)收賬款減值準(zhǔn)備本年已經(jīng)計(jì)提,且本年已經(jīng)確認(rèn)的壞賬,匯算清繳時(shí)納稅項(xiàng)目調(diào)整明細(xì)表中,資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目,資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金系統(tǒng)自動(dòng)填入-5萬(wàn),納稅調(diào)減25萬(wàn)這是什么原因呢?我需要修改嗎?
那開完紅字發(fā)票萬(wàn)一成功了怎么辦
畢竟本意只是想確認(rèn)并不是想把原本的發(fā)票作廢
不會(huì),不保存打印是不會(huì)真開票的