同學(xué),你好 嗯嗯,是的
別人掛靠我們我們公司,我們有兩個(gè)公司,用的建筑公司與甲方簽訂合同,但是開票是我們勞務(wù)公司開的票,項(xiàng)目在異地,需要預(yù)繳,那在異地印花稅、增值稅、附加稅所得稅以建筑公司名義預(yù)繳還是勞務(wù)公司名義預(yù)繳呢?
麻煩問下我們是分包 對(duì)方是總包涉及異地預(yù)繳 預(yù)繳地在我們這邊 施工地是我們員工 對(duì)方?jīng)]有派遣人員過來 對(duì)方以他的名義預(yù)繳實(shí)際是我們要支付給他稅費(fèi)嘛 那這個(gè)稅費(fèi)怎么做賬 之前已開專票給對(duì)方了不包含這個(gè)稅費(fèi)的
老師好!我們公司在異地的工程項(xiàng)目進(jìn)行到一半時(shí),也就是上月給甲方開了部分發(fā)票,這月外賬要求預(yù)繳稅費(fèi),那么,我是按已開發(fā)票金額預(yù)繳呢?還是按合同總金額預(yù)繳呢?(我們是一般納稅人,一般計(jì)稅)
?老師好!異地項(xiàng)目,已經(jīng)開票給甲方,并且預(yù)繳了除個(gè)稅外的其他稅費(fèi)。如果人工是從勞務(wù)公司開票進(jìn)來,那么我是不是不用在異地預(yù)繳個(gè)稅?
老師,第一次接觸掛靠項(xiàng)目,勞務(wù)公司,一般納稅人,有個(gè)項(xiàng)目掛靠我公司,異地項(xiàng)目,對(duì)方在勞務(wù)經(jīng)營地已經(jīng)自行預(yù)繳2%的稅費(fèi),這個(gè)預(yù)繳的分錄是怎么做?他自己預(yù)繳的費(fèi)用我是做什么科目?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
那么個(gè)稅是誰預(yù)繳呢?
同學(xué),你好 勞務(wù)公司繳納個(gè)稅的