你好,這樣是可以,沒問題的
我社保在a公司,公司給我申報(bào)個(gè)稅是每個(gè)月2000元工資,我在b單位上班,每個(gè)月發(fā)4500元,b單位需要申報(bào)個(gè)稅嗎?按工資薪金還是按勞務(wù)申報(bào)?
我在單位上班,另外一個(gè)單位也給我工資,我兼職,另外一個(gè)單位可以給我按工資薪金申報(bào)可以嗎?
一個(gè)員工在兩個(gè)單位領(lǐng)工資,社保在A單位交,B單位申報(bào)個(gè)稅時(shí)還可以扣社保嗎?還有員工單位和他個(gè)人都沒有交社保,個(gè)稅申報(bào)可以扣社保嗎?
請(qǐng)問老師,試用期沒教社保,工資要一起做工資單上嗎?工資是A單位 出3千元,另一家B公司出2千元的,那么社保如果沒在A,在B交,這個(gè)工資A公帳能付出來嗎?B交社保2千元工資可以嗎?
如果我在a單位交了社保,也發(fā)工資,在b單位也上班也發(fā)工資,那b單位按工資申報(bào)個(gè)稅,可以嗎
如果24年視同銷售做了分錄,借:費(fèi)用 貸: 收入,稅,還需要納稅調(diào)增嗎
老師請(qǐng)幫忙看下這題的正確答案,謝謝
老師,我科目余額表如下:其他應(yīng)收款5萬,其他應(yīng)付款30萬,實(shí)收資本是0(認(rèn)繳出資額為 6萬);以前年度可彌補(bǔ)虧損20萬.現(xiàn)在公司要注銷。我這樣處理是否可行:第一個(gè),將應(yīng)收應(yīng)付轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收支,借 其他應(yīng)付款 30 貸 營(yíng)業(yè)外收入 25貸 其他應(yīng)收款 5; 第二,借 營(yíng)業(yè)外收入25 貸 本年利潤(rùn) 25 第三 ,借 本年利潤(rùn)25 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)19 貸實(shí)收資本6 第四,借 稅金及附加 0.15 貸 應(yīng)交印花稅 0.15 老師,這樣處理可以嗎?謝謝老師
我有個(gè)項(xiàng)目合同,今年六月到期,現(xiàn)在該項(xiàng)目余額還有1萬塊錢,目前與估計(jì)在六月產(chǎn)生開支,但是我在五月做匯算清繳時(shí)候要不要調(diào)增納稅金額,合同簽訂時(shí)間是去年1月到今年六月……
審計(jì)所出報(bào)告專項(xiàng)應(yīng)付款放在其他流動(dòng)負(fù)債,自己填財(cái)務(wù)報(bào)表稅務(wù)上放在長(zhǎng)期應(yīng)付款可以嗎?
我公司是購(gòu)買方,現(xiàn)在要退貨,開紅字發(fā)票,有已經(jīng)抵扣的,有沒有抵扣的,請(qǐng)問下這兩種情況我公司分別怎么做?
您好,老師,屬于其他公司產(chǎn)權(quán)的辦公室租賃給房屋中介,然后我們?cè)購(gòu)姆课葜薪槟抢镒夥孔樱煞课葜薪榘炎饨鸢l(fā)票開給我們,我們從房屋中介取得租金發(fā)票能不能作為申請(qǐng)出口退稅的依據(jù)(首單退稅會(huì)要辦公室租金發(fā)票作為資料),像這種有沒有什么退稅風(fēng)險(xiǎn)?比如說前面公司未繳納房產(chǎn)稅對(duì)我們有沒有影響,我懷疑他們沒有繳納房產(chǎn)稅,所以房屋所有權(quán)公司不想直接開租金票給我們
在本月22號(hào)之前含22號(hào),都可以提交出口退稅嗎?過了征期是不是就要到下個(gè)月才能提交了?
請(qǐng)問老師,3月份的工資,在當(dāng)月時(shí)候提前發(fā)部分3月工資,4月份的時(shí)候銀行沒劃走那么多錢,因?yàn)椴糠?月份提前發(fā)了,應(yīng)付職工薪酬-工資和銀行存款金額對(duì)不上,該怎么做賬?按實(shí)際銀行劃扣的剩下的工資,做到借方應(yīng)付職工薪酬?
以上兩張圖片如何辨別使用賬面價(jià)值或公允價(jià)值 另外圖一為啥差額是投資收益而不是其他業(yè)務(wù)收入,如何辨別差額對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目