抵減的這個(gè)稅費(fèi),不要做賬
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人的增值稅加計(jì)抵減從申報(bào)到繳納每月應(yīng)該做幾筆分錄?如果本月抵減前的應(yīng)納稅額是0,可提的抵減額不需要用到,結(jié)轉(zhuǎn)到下月,這樣的情況需要怎么賬務(wù)處理,怎樣做分錄呢?
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人的增值稅加計(jì)抵減從申報(bào)到繳納每月應(yīng)該做幾筆分錄?如果本月抵減前的應(yīng)納稅額是0,可提的抵減額不需要用到,結(jié)轉(zhuǎn)到下月,這樣的情況需要怎么賬務(wù)處理,怎樣做分錄呢?
如果發(fā)票抵扣了之后做紅沖處理,進(jìn)項(xiàng)稅金額要做轉(zhuǎn)出處理,那紅沖的這個(gè)稅費(fèi),可以不可以從當(dāng)月的其他進(jìn)項(xiàng)稅額中直接抵減
我們是科技企業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減可以享受多抵減10%,之前我們沒(méi)開(kāi)發(fā)票,但是我把多抵減的進(jìn)項(xiàng)稅填在附表四第六行了,上個(gè)月開(kāi)票了,有銷項(xiàng)稅,如果是用這個(gè)抵減額的話我們是不用交稅的,但是現(xiàn)在在主表上我們還是需要交稅,從哪里能體現(xiàn)這個(gè)抵減額呢?
以抵扣的進(jìn)項(xiàng)票,賣家要沖紅,那我是不是要補(bǔ)交那部分增值稅?(因?yàn)槊總€(gè)月進(jìn)出的稅額都是正正好的,沒(méi)有多繳納增值稅)怎么做賬
請(qǐng)問(wèn)老師酒店的洗滌費(fèi)用放在哪個(gè)科目比較合適?
老師,想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題。 如果在公司注銷時(shí),還有一筆應(yīng)收賬款要收回。怎么算才能合理避稅呢。 要怎么做分錄呢? 能算做實(shí)收資本嗎?
老師,購(gòu)買奢侈品開(kāi)來(lái)到公司的發(fā)票直接做到福利費(fèi)可以的嗎?不用交個(gè)人所得稅的吧
老師,其他應(yīng)付款掛賬老板兩百多萬(wàn),能注銷公司嗎?
老師,我們公司打算給員工交社保,需要交哪幾險(xiǎn)
答案的2/5和3/5是哪里得來(lái)的
老師,你好,我們出租廠房,租金沒(méi)收,發(fā)票未開(kāi),可以先不算收入嗎?
老師,像寫(xiě)字樓這種物業(yè)公司,每年會(huì)有集中一個(gè)月收入特別多,打個(gè)比方,每年的1月份收到的房租特別多,占全年總收入的80%以上,所以每年1月份要交的稅就特別多,第一季度的企業(yè)所得稅也特別多,然后后面11個(gè)月就每個(gè)月一點(diǎn)點(diǎn)的房租收入,然后次年匯算清繳完就要退稅,好麻煩,針對(duì)這種情況,老師有沒(méi)有好的做賬建議?
老師,這個(gè)答案有點(diǎn)不懂,劃線地方為什么要乘以復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)?
老師您好:我拿現(xiàn)金存對(duì)公賬戶,這筆現(xiàn)金不是企業(yè)的,是不是誰(shuí)存的銀行回單就計(jì)誰(shuí)的名字;