是的,你要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
老師好,請(qǐng)問一般納稅人買的金稅盤和服務(wù)費(fèi),這個(gè)可以全額抵扣增值稅是吧?這個(gè)有時(shí)間要求嗎?我家每年的服務(wù)費(fèi),都沒抵扣增值稅那,這個(gè)都可以抵嗎,分錄怎么做正確啊…………
請(qǐng)教 一般納稅人公司 做賬時(shí)一直都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過增值稅 因?yàn)橐恢倍加械挚鄣牧舻? 但是12月報(bào)11月時(shí)有繳增值稅 那12月的賬要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?但是賬面的還是有抵扣預(yù)留的,只是報(bào)稅時(shí)沒有勾選進(jìn)項(xiàng)。那我12月繳的增值稅要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
以抵扣的進(jìn)項(xiàng)票,賣家要沖紅,那我是不是要補(bǔ)交那部分增值稅?怎么做賬
以抵扣的進(jìn)項(xiàng)票,賣家要沖紅,那我是不是要補(bǔ)交那部分增值稅?(因?yàn)槊總€(gè)月進(jìn)出的稅額都是正正好的,沒有多繳納增值稅)怎么做賬
2022.10月以抵扣的進(jìn)項(xiàng)票,2023.2月賣家要沖紅,那我是不是要補(bǔ)交那部分增值稅(因?yàn)槊總€(gè)月進(jìn)出項(xiàng)稅額一致),可以在2月多一筆別的進(jìn)項(xiàng) 來抵扣這個(gè)增值稅嗎
老師好,日常工作中不抵扣勾選需要經(jīng)常用嗎?
抵押權(quán),動(dòng)產(chǎn)/合同生效設(shè)立,登記對(duì)抗 不動(dòng)產(chǎn)/登記設(shè)立,登記生效,登記對(duì)抗 這個(gè)對(duì)么?感覺書寫的好亂啊,不對(duì)的話,幫忙補(bǔ)充一下
工會(huì)經(jīng)費(fèi)交了幾年了,現(xiàn)在開始不交了,可以嗎
履行建設(shè)工程施工合同,消耗的建筑材料是不是應(yīng)該計(jì)入“工程物資”而不是“原材料”,請(qǐng)老師解答
老師好,公司是8月1日成為一般納稅人的。8月4日支付6月份的倉儲(chǔ)費(fèi)。對(duì)方給的是專票,這張單專票可以抵8月份的稅嗎?
錯(cuò)過的這個(gè)直播,去哪里看回放?
老師好,公司是8月1日成為一般納稅人的,員工7月份出差的住宿票發(fā)票日期開的是8月4日,但實(shí)際上是7月份出的差,這張票這個(gè)月可以抵稅嗎?
老師好,我們是8月1日成為一般納稅人的。員工7月份出差的火車票,現(xiàn)在才拿過來報(bào)銷,這張7月的火車票可以抵稅嗎?
老師,請(qǐng)問小規(guī)模季超30萬時(shí),申報(bào)表填不含稅銷售額是按1%算還是按3%算?
老師,股東以專利權(quán),就是除貨幣之外的形式出資的,對(duì)稅這一塊有啥影響,對(duì)賬
國稅做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
賬務(wù)系統(tǒng)入賬的借貸方怎么做???
借:其他應(yīng)收款。等發(fā)票到了沖 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
為啥說的都不一樣。我更加看不懂了
關(guān)鍵是對(duì)方是否重新開票?如果,不重新開,就是他說的那樣
對(duì)方不重新開票了,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么做借貸啊到底……:(
那就按那個(gè)老師說的,借方轉(zhuǎn)入成本費(fèi)用
那我還要多交一筆增值稅的話。 怎么補(bǔ)交啊?怎么入賬
就在你轉(zhuǎn)出的當(dāng)月申報(bào)表中填寫就交了
那他沖紅沖掉了。 我這邊入賬憑證是哪個(gè)?
就是前邊做的轉(zhuǎn)出分錄呀
不用這張作憑證入冊(cè) 或者 紅字信息表入冊(cè)嗎
在申報(bào)表的附表2填報(bào)
然后拿申報(bào)表的附表2。 作憑證入冊(cè)咯?
然后拿申報(bào)表的附表2。 作憑證入冊(cè)咯?
就是你的紅字申請(qǐng)信息還有對(duì)方開的紅字發(fā)票
??聽都聽不懂……..我的意思是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄也需要憑證吧……這個(gè)以什么作為憑證啊?(賣方要把我以抵扣的進(jìn)項(xiàng)票沖紅)
你做賬的原始憑證就是你開的紅字信息表和對(duì)方開的紅字發(fā)票呀。那個(gè)就是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的依據(jù)
哦我也要開紅字信息表嗎?我是買方我咋開(救命沒碰到過這個(gè)
你已認(rèn)證了,就該你開紅字信息。現(xiàn)在你沒開,就要憑紅字發(fā)票入賬