可以的,可以這么做的。
上個月有一筆收入沖紅了,那么這個分錄怎么做呢?尤其是增值稅銷項,我們已經(jīng)用進項稅抵扣了,那這個月如何把上月的進項增值稅做回來呢
8月份我已經(jīng)抵扣的進項稅額,因貨物質(zhì)量問題這個月需要紅沖轉(zhuǎn)出,要補繳8月份的進項稅嗎?還是這個月可以多認(rèn)證點進項補上?
我想問下,這個進項稅當(dāng)月已在增值稅發(fā)票認(rèn)證已勾選9月,因疫情出不去,現(xiàn)在家報稅,報增值稅時進項稅明細表不知道,可以按照不抵扣進項全額交稅嗎?這個進項留至下個月抵扣可以嗎?
以抵扣的進項票,賣家要沖紅,那我是不是要補交那部分增值稅?怎么做賬
以抵扣的進項票,賣家要沖紅,那我是不是要補交那部分增值稅?(因為每個月進出的稅額都是正正好的,沒有多繳納增值稅)怎么做賬
老師好,請教一個問題,出納就是老板剛把24年的銀行回單拿給我,讓我把24年的銀行回單做到24年的賬里,其他的科目都沒有變,請問可以這樣做嗎?然后24年財務(wù)報表,年報和匯算清繳按新的貨幣資金余額提交可以嗎?
老師,報銷單只寫大類,比方說:辦公用品,業(yè)務(wù)招待費等,不寫具體用途,這樣可以不?
公司餐補一般放在哪個費用?做成福利費還是直接報銷費
公司購買了叉車,應(yīng)該按最少幾年去算累計折舊?
子公司給全資控股公司分紅,子公司和控股公司都需要交什么稅?
年度所得稅匯算清繳報告和審計報告一樣嗎
個稅,扣除項目在稅務(wù)局或者個稅有表格下載嗎?
老師你好,請問國內(nèi)業(yè)務(wù)的運費,不同客戶,不同日子發(fā)到同一個地方的運費,物流可以合并開票嗎?
老師退租違約金開什么名稱的發(fā)票
老師好,企業(yè)所得稅年度關(guān)聯(lián)交易財務(wù)狀況分析表(報告企業(yè)個別報表信息G113010) 1、國企母子公司存在工程項目 開具增值稅專用發(fā)票,但是會計上不確認(rèn)收入,做的是母子公司往來核算,這個需要再這個表里體現(xiàn)收入嗎 2、國企母子公司的房租收入,開具了增值稅發(fā)票,會計上確認(rèn)了收入,這部分需要填報嗎, 3、還需要一個劃分標(biāo)準(zhǔn)說明 怎么填報呢 這個表填完后稅務(wù)會和什么表關(guān)聯(lián)上,會有什么問題產(chǎn)生嗎? 以上問題麻煩老師幫忙解答一下,謝謝
那就只要進項票統(tǒng)計的時候 我提交相應(yīng)的這筆錢就好了對不
對的,是的,是這么做的。
老師打印出來是這樣。 紅字發(fā)票信息表編號沒有正確嗎?(我是以抵扣進項的買方
好,對的,是的,沒有是正確的,你自己手填寫上。
那這個編號是什么啊
看錯了 你信息表沒有審核,上傳審核,稅務(wù)局自動出來的。
這樣對嗎?藍色框手寫?
對的,是的,是這么做的。