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2022.10月以抵扣的進項票,2023.2月賣家要沖紅,那我是不是要補交那部分增值稅(因為每個月進出項稅額一致),可以在2月多一筆別的進項 來抵扣這個增值稅嗎

2023-02-01 17:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-01 17:11

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶1565 追問 2023-02-01 17:12

那就只要進項票統(tǒng)計的時候 我提交相應(yīng)的這筆錢就好了對不

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齊紅老師 解答 2023-02-01 17:13

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶1565 追問 2023-02-01 17:31

老師打印出來是這樣。 紅字發(fā)票信息表編號沒有正確嗎?(我是以抵扣進項的買方

老師打印出來是這樣。 紅字發(fā)票信息表編號沒有正確嗎?(我是以抵扣進項的買方
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齊紅老師 解答 2023-02-01 17:33

好,對的,是的,沒有是正確的,你自己手填寫上。

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快賬用戶1565 追問 2023-02-01 17:34

那這個編號是什么啊

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齊紅老師 解答 2023-02-01 17:35

看錯了 你信息表沒有審核,上傳審核,稅務(wù)局自動出來的。

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快賬用戶1565 追問 2023-02-01 17:52

這樣對嗎?藍色框手寫?

這樣對嗎?藍色框手寫?
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齊紅老師 解答 2023-02-01 17:59

對的,是的,是這么做的。

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可以的,可以這么做的。
2023-02-01
是的,這個要做進項轉(zhuǎn)出的
2023-02-01
是的,你要做進項轉(zhuǎn)出的。
2023-02-01
你好 是的 進項轉(zhuǎn)出的要交增值稅? 借 應(yīng)付,貸成本費用,進項轉(zhuǎn)出??
2023-02-01
學(xué)員您好,是的,對的,開了紅字發(fā)票。系統(tǒng)會自動沖減您的當(dāng)期進項稅額,后期進項少了,自然要補交稅。借:銀行存款/應(yīng)付賬款,貸:庫存商品(主營業(yè)務(wù)成本)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2023-12-23
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