按照5%的稅率的哦哦

小微企業(yè) 現(xiàn)在企業(yè)所得稅利潤總額不超過100萬,按照2.5%算,超過100萬按照10%計算么?
剛剛 請問一下老師,這個匯算清繳的那個減免所得稅優(yōu)惠明細表里的,小型微利企業(yè)減免所得稅怎么填寫呢?本年利潤總額是16197.84元,這個小型微利企業(yè)減免所得稅怎么計算填寫呢?
22年企業(yè)所得稅匯算清繳,繼續(xù)沿用小型微利企業(yè)所得稅減免政策么?
小微企業(yè)現(xiàn)在填報22年的所得稅匯算清繳,100萬以下利潤按照%減免
老師:在做22年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,資產(chǎn),人數(shù),利潤 為虧損。在填寫:減免所得稅優(yōu)惠表的時候,為什么會提示,不符合,小微企業(yè)?
老師,請問下有可以自動算出個稅的表格嗎
那老師,這種賬還要不要做了?
樸老師在嗎。想問一下
老是,我2023年收入有變動,我更完2023年的增值稅和其他報表,2024年是不是只用更企業(yè)所得稅,2024年增值稅沒變動,是不是就不用更了
公司公戶取得的利息收入,幾百塊一季度,這個實務上大家增值稅按未開票收入申報的多嗎
老師,我們法人是日本人,他借款給我們,計提了利息沒支付,如果他豁免我們的利息,可以直接不用支付利息嗎?那樣公司是不是也不用代扣代繳他的個稅了?豁免利息應計入應納稅所得額,往期是虧損的,是不是這樣抵扣后所得稅也不用交了。
實際交易是我們律所給境外的公司提供了法律咨詢服務,這種免增值稅嗎?
@郭老師 老師,問下我們公司股東借款給我們,計提了利息沒支付,如果股東豁免我們的利息,可以直接不用支付利息嗎?那樣公司是不是也不用代扣代繳股東的個稅
老師您好,銷售自己使用過的固定資產(chǎn),3%減按2%的稅率征收,表中應如何填寫
如果季度開專票2萬元,普票開了5萬元,會計分錄的分別怎么寫?然后減免的普票稅額又是如何做會計分錄?
不能按照2.5%減免了唄
我發(fā)您政策2.5是綜合的,是計算過得 1.2021年1月1日至2022年12月31日,對小型微利企業(yè)年應納稅 所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
現(xiàn)在23年申報的就都是5%唄
這個政策還是繼續(xù)的哦