你好!上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你沒(méi)有做分錄嗎? 這個(gè)月有留底,不需要做分錄
本月有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,且銷(xiāo)項(xiàng)-上月留抵-本月進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的差額大于0,請(qǐng)問(wèn)月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄應(yīng)該怎么做?
老師,你好,我上期,銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),分錄如圖,本期進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)形成了留底稅額,沒(méi)有做分錄,如果我下期,有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,并且這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于我留底的稅額,還需要做分錄嗎?如果要做怎么做
8月份有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出余額,8月份進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),沒(méi)有交稅,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出余額怎么平
老師有上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,還有這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,要怎么上稅怎么做分錄
老師,上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),有留抵稅額,做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)還是小于這個(gè)留抵稅額應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
查賬怎么查才真實(shí)準(zhǔn)確
A老板的公司C直接付錢(qián)給電腦商幫新公司B買(mǎi)電腦并說(shuō)這錢(qián)是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當(dāng)投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時(shí)B公司收到錢(qián)后要記實(shí)收資本或資本公積,買(mǎi)電腦時(shí)記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒(méi)問(wèn)題;,1、兩個(gè)公司都是A老板的,只是剛注冊(cè)B公司,沒(méi)有開(kāi)始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫(xiě)分錄?2、對(duì)方開(kāi)票是開(kāi)給C公司(付款的)還是開(kāi)給B?
10月的企業(yè)所得稅申報(bào),新增加項(xiàng)目應(yīng)付職工薪酬的兩項(xiàng),都應(yīng)該如何填報(bào)
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開(kāi)了3個(gè)體戶(hù),每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠(chǎng),BC個(gè)體是銷(xiāo)售,BC個(gè)體都是銷(xiāo)售a工廠(chǎng)貨物,3個(gè)體戶(hù)都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒(méi)有收入也沒(méi)有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒(méi)有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷(xiāo)售二手車(chē)的發(fā)票,如圖1,但是購(gòu)進(jìn)這輛車(chē)的時(shí)候也是二手車(chē)發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢(xún)不含稅銷(xiāo)售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過(guò)我們電子稅務(wù)局開(kāi)出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷(xiāo)售二手車(chē)的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒(méi)包含這個(gè)銷(xiāo)售二手車(chē)的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過(guò)的車(chē)輛,若該車(chē)輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車(chē)輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過(guò),從事二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)的納稅人銷(xiāo)售其收購(gòu)的二手車(chē),自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
上個(gè)月不能抵扣但已經(jīng)入賬了,這個(gè)月要轉(zhuǎn)出來(lái),要怎么做分錄,有留底稅不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎,不用做分錄是嗎
你好!有留底稅不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎,不用做分錄 這個(gè)要看具體是什么原因要轉(zhuǎn)
有哪幾種原因要結(jié)轉(zhuǎn)哪種要不結(jié)轉(zhuǎn)
有流轉(zhuǎn)稅需要繳稅嗎
你好!不是那個(gè)意思,轉(zhuǎn)出是要轉(zhuǎn)。但是如果你是因?yàn)閷儆趩T工福利 就要轉(zhuǎn)入福利費(fèi),如果是弄丟了,要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出
購(gòu)買(mǎi)了員工食堂的一些用具,要怎么轉(zhuǎn)出
你好!這個(gè)你借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
這種不對(duì)嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
你好!你可以多加這個(gè)步驟,但是我上面說(shuō)的那個(gè)必須有
老師我們2月份的時(shí)候是小規(guī)模納稅人,對(duì)方開(kāi)了專(zhuān)票當(dāng)時(shí)我們直接入成本,6月份我們升為一般納稅人,需要把2月份對(duì)方開(kāi)的專(zhuān)票抵扣稅額轉(zhuǎn)出來(lái)嗎
你好!這個(gè)嚴(yán)格來(lái)說(shuō),是要轉(zhuǎn)出的
老師 那要怎么轉(zhuǎn) 之前小規(guī)模的時(shí)候我們是這樣入賬的借 :管理費(fèi)用-云上營(yíng)家平臺(tái)服務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款 現(xiàn)在是一般納稅人要怎么轉(zhuǎn)出
你好!你現(xiàn)在不抵扣。就不用轉(zhuǎn)出了。小規(guī)模做的是對(duì)的
如果我現(xiàn)在不在發(fā)票認(rèn)證抵扣平臺(tái)上勾選抵扣,那么這張發(fā)票抵扣就一直掛在系統(tǒng)上
你好!你可以勾選不抵扣
在系統(tǒng)上勾選不抵扣嗎,然后這樣賬上就不用再做處理了是嗎
你好!是的。就是這樣就可以了