你好!上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你沒有做分錄嗎? 這個(gè)月有留底,不需要做分錄
這道題,對損益的影響。那個(gè)630/10=63我搞不清楚。 184我知道是剛算出來的,折舊金額,對損益有影響。630/10,是什么?
老師我們是飼料行業(yè)開出去發(fā)票是薯類干全酒精糟是9個(gè)點(diǎn)普票 對方給我們開進(jìn)來的也是9個(gè)點(diǎn) 我們是一般納稅人 現(xiàn)在是不是開進(jìn)來的這個(gè)普票無法抵抗進(jìn)項(xiàng)
樸老師,出口以后36個(gè)月不申請退稅要視同內(nèi)銷征稅?
老師,你好,資金表怎么期末調(diào)匯?
老師請看這個(gè)題C選項(xiàng),為什么是正確的,答案解析我更看不懂,購買其他公司股票為什么不影響所有者權(quán)益呢,老師幫我解答一下能應(yīng)付考試就行
老師,這個(gè)票不合規(guī)?怎么辦
老師,a公司是總包,和電力公司進(jìn)行結(jié)算,例如總金額10萬,電力公司給我們開具10萬的發(fā)票(其中包含B公司的1萬),然后我們收到B公司的1萬,我們開具發(fā)票給B公司,不就相當(dāng)于我們多確認(rèn)一筆收入了嗎?
找樸老師解決問題,謝! 未開票收入16430816.78元, 要交多少企業(yè)所得稅,成本在哪里可以看到,幫忙算算,稅局的人在問,但這個(gè)賬是外賬在做
老師報(bào)個(gè)稅的時(shí)候:本期累計(jì)收入不可小于上期累計(jì)收入與本期收入之和,是哪里的問題
個(gè)人返利給客戶用什么避險(xiǎn)的詞比較合理
上個(gè)月不能抵扣但已經(jīng)入賬了,這個(gè)月要轉(zhuǎn)出來,要怎么做分錄,有留底稅不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎,不用做分錄是嗎
你好!有留底稅不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎,不用做分錄 這個(gè)要看具體是什么原因要轉(zhuǎn)
有哪幾種原因要結(jié)轉(zhuǎn)哪種要不結(jié)轉(zhuǎn)
有流轉(zhuǎn)稅需要繳稅嗎
你好!不是那個(gè)意思,轉(zhuǎn)出是要轉(zhuǎn)。但是如果你是因?yàn)閷儆趩T工福利 就要轉(zhuǎn)入福利費(fèi),如果是弄丟了,要轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出
購買了員工食堂的一些用具,要怎么轉(zhuǎn)出
你好!這個(gè)你借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
這種不對嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
你好!你可以多加這個(gè)步驟,但是我上面說的那個(gè)必須有
老師我們2月份的時(shí)候是小規(guī)模納稅人,對方開了專票當(dāng)時(shí)我們直接入成本,6月份我們升為一般納稅人,需要把2月份對方開的專票抵扣稅額轉(zhuǎn)出來嗎
你好!這個(gè)嚴(yán)格來說,是要轉(zhuǎn)出的
老師 那要怎么轉(zhuǎn) 之前小規(guī)模的時(shí)候我們是這樣入賬的借 :管理費(fèi)用-云上營家平臺服務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款 現(xiàn)在是一般納稅人要怎么轉(zhuǎn)出
你好!你現(xiàn)在不抵扣。就不用轉(zhuǎn)出了。小規(guī)模做的是對的
如果我現(xiàn)在不在發(fā)票認(rèn)證抵扣平臺上勾選抵扣,那么這張發(fā)票抵扣就一直掛在系統(tǒng)上
你好!你可以勾選不抵扣
在系統(tǒng)上勾選不抵扣嗎,然后這樣賬上就不用再做處理了是嗎
你好!是的。就是這樣就可以了