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老師有上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,還有這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,要怎么上稅怎么做分錄

2023-03-08 09:52
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-08 09:53

你好!上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你沒(méi)有做分錄嗎? 這個(gè)月有留底,不需要做分錄

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快賬用戶(hù)2185 追問(wèn) 2023-03-08 09:55

上個(gè)月不能抵扣但已經(jīng)入賬了,這個(gè)月要轉(zhuǎn)出來(lái),要怎么做分錄,有留底稅不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎,不用做分錄是嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-08 09:56

你好!有留底稅不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎,不用做分錄 這個(gè)要看具體是什么原因要轉(zhuǎn)

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快賬用戶(hù)2185 追問(wèn) 2023-03-08 09:58

有哪幾種原因要結(jié)轉(zhuǎn)哪種要不結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶(hù)2185 追問(wèn) 2023-03-08 09:59

有流轉(zhuǎn)稅需要繳稅嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-08 10:00

你好!不是那個(gè)意思,轉(zhuǎn)出是要轉(zhuǎn)。但是如果你是因?yàn)閷儆趩T工福利 就要轉(zhuǎn)入福利費(fèi),如果是弄丟了,要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出

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快賬用戶(hù)2185 追問(wèn) 2023-03-08 10:02

購(gòu)買(mǎi)了員工食堂的一些用具,要怎么轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2023-03-08 10:03

你好!這個(gè)你借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶(hù)2185 追問(wèn) 2023-03-08 10:10

這種不對(duì)嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅

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齊紅老師 解答 2023-03-08 10:12

你好!你可以多加這個(gè)步驟,但是我上面說(shuō)的那個(gè)必須有

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快賬用戶(hù)2185 追問(wèn) 2023-03-08 10:15

老師我們2月份的時(shí)候是小規(guī)模納稅人,對(duì)方開(kāi)了專(zhuān)票當(dāng)時(shí)我們直接入成本,6月份我們升為一般納稅人,需要把2月份對(duì)方開(kāi)的專(zhuān)票抵扣稅額轉(zhuǎn)出來(lái)嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-08 10:18

你好!這個(gè)嚴(yán)格來(lái)說(shuō),是要轉(zhuǎn)出的

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快賬用戶(hù)2185 追問(wèn) 2023-03-08 10:22

老師 那要怎么轉(zhuǎn) 之前小規(guī)模的時(shí)候我們是這樣入賬的借 :管理費(fèi)用-云上營(yíng)家平臺(tái)服務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款 現(xiàn)在是一般納稅人要怎么轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2023-03-08 10:23

你好!你現(xiàn)在不抵扣。就不用轉(zhuǎn)出了。小規(guī)模做的是對(duì)的

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快賬用戶(hù)2185 追問(wèn) 2023-03-08 10:27

如果我現(xiàn)在不在發(fā)票認(rèn)證抵扣平臺(tái)上勾選抵扣,那么這張發(fā)票抵扣就一直掛在系統(tǒng)上

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齊紅老師 解答 2023-03-08 10:28

你好!你可以勾選不抵扣

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快賬用戶(hù)2185 追問(wèn) 2023-03-08 10:30

在系統(tǒng)上勾選不抵扣嗎,然后這樣賬上就不用再做處理了是嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-08 10:34

你好!是的。就是這樣就可以了

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你好!上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你沒(méi)有做分錄嗎? 這個(gè)月有留底,不需要做分錄
2023-03-08
你好,之前你的留底在哪個(gè)科目里面的?轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
2024-06-17
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-04-20
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-03-30
你好 本月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,我們要怎么做會(huì)計(jì)分錄的? 按銷(xiāo)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷(xiāo)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn)) 未抵完的進(jìn)項(xiàng)稅留在進(jìn)項(xiàng)稅額中,在下期繼續(xù) 抵扣 本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額用上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,又怎么做分錄呢? 如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷(xiāo)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020-03-21
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