借應交稅費應交增值稅銷項 應交稅費應交增值稅進項轉出 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
本月有進項轉出,且銷項-上月留抵-本月進項+進項轉出的差額大于0,請問月末結轉增值稅的分錄應該怎么做?
老師你好 我本月結轉銷項進項是發(fā)現進項大于銷項 我做了進銷項的結轉 然后余額為負數 要下個月留抵 然后我留抵分錄怎么做 下個月不需要繳納本月增值稅 但是下個月底要結轉當月增值稅 下個月底的結轉分錄那個留抵稅金需要如何做
老師好,本月有一筆職工福利進項稅額轉出,(月末銷項—進項+進項轉出)小于0,請問月底需要結轉進項稅額轉出嗎?借:進項稅額轉出 貸:應交增值稅—未交增值稅。
老師,本月進項大于銷項,有留抵稅額,怎么做增值稅結轉分錄
老師,增值稅每月月末結轉,上個月進項大于銷項,記分錄應交稅費-應交增值稅 - 轉出多交增值稅1300,這個月銷項8000,進項5000,本月月末結轉增值稅分錄該怎么寫
老師教育咨詢公司開發(fā)票可以開培訓費嗎?
請問一下,用人民幣出口報關的話,會導致國稅所屬期內出口收入和營業(yè)收入有差異嘛
老師,工商年報里社保有欠繳金額,匯算清繳里的社保全額扣除了,系統會比對異常嗎,
如果社保按最低的交,固定扣除5000每月老人3000/月.子女教育2000/月還能按這個扣嗎就是每個月最少能發(fā)10000的工資不交個稅
老師請問一下香港的公司可以開發(fā)票嗎?稅率怎么定?
發(fā)票平臺上“已勾選”“未勾選”是什么意思
買的空調 銀行已經支付過去了,但是沒有發(fā)票怎么做分錄
老師,個稅系統少申報13萬工資,這13萬工資直接列入成本了,但是沒有發(fā)票,這個也沒有申報個稅,那我這個職工薪酬支出表工資我怎么填,個稅系統20萬,成本里還有13萬但是沒在個稅系統報,那我這個工資帳載數填20萬還是33萬
老師你好,請問有關于企業(yè)所得稅匯算清繳申報表填報教程嗎
老師:您好,跨年普票怎么沖紅呢。對方未確認也為勾選。
老師,第一筆分錄不做,直接做第二筆可以嗎?
你好,你要做的話都要做,不做的話只做最后一筆。
啥意思?都要做是什么意思?
你好,第一個和第二個他兩個是同步的,第三個分錄你可以單獨做。
哦,老師 我看錯了,那我只做最后一筆分錄可以嗎?
是的可以 只做最后一個。
那如果銷項-上月留抵-本月進項+進項轉出的差額小于0,是不是最后一筆也可以不做?
你好 是的,不需要做的
大于0時就一定需要做最后一筆嗎?
你好 是的 是的 是的