你好;? ? ? 那你 含稅計(jì)入手續(xù)費(fèi)的 ; 你這個(gè)跨年了嗎?? ?要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅的??
銀行扣手續(xù)費(fèi)的時(shí)候已經(jīng)做財(cái)務(wù)費(fèi)用了,后面又有手續(xù)費(fèi)開了專用發(fā)票回來,怎么做賬。
收到POS機(jī)刷卡銀聯(lián)商務(wù)開來的手續(xù)費(fèi)專票怎么做賬呢,之前在銀行回單上扣手續(xù)費(fèi)的時(shí)候就已經(jīng)做為財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)了
就是公司同事去銀行開來了2022年的手續(xù)費(fèi)發(fā)票,我們應(yīng)該怎么做賬呢?之前根據(jù)銀行回單已經(jīng)每月做到財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)了
銀行回單上扣除的手續(xù)費(fèi)已經(jīng)做成了財(cái)務(wù)費(fèi)用,后面收到銀聯(lián)商務(wù)開來的專票,就要沖銷進(jìn)項(xiàng)金額的財(cái)務(wù)費(fèi)用,借方紅字財(cái)務(wù)費(fèi)用,那進(jìn)項(xiàng)做哪兒去呢
老師,你好,現(xiàn)在收到銀行開來的手續(xù)費(fèi)發(fā)票應(yīng)該怎樣做賬呢?之前的手續(xù)費(fèi)已經(jīng)用銀行回單做過賬了。
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
銀行回單上比如15元9元20元這種是含稅的嗎,這種已經(jīng)做手續(xù)費(fèi)了,那現(xiàn)在是貸沖手續(xù)費(fèi),借進(jìn)項(xiàng)嗎
你好;? ?是的;含稅的金額哈 ;? 對的; 就這樣做的??