你好 你沒有預(yù)提費用,那么建議你換成應(yīng)付賬款科目的
老師,問一哈去年政府給了我們一筆運營費80萬,我們做了一筆收入80萬,然后后面計提了一筆費用80萬,費用的帳務(wù)處理是 借:主營業(yè)務(wù)成本-技術(shù)服務(wù)成本80萬 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費用-技術(shù)成本80萬 今年馬上結(jié)賬了,由于沒有發(fā)票,賬上一直掛著其他應(yīng)付款80萬,這個要沖的話,如何進行帳務(wù)處理
21年因為無發(fā)票,先預(yù)提了一筆費用:借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費用。22年7月發(fā)現(xiàn)21年有一筆掛賬是有發(fā)票的,但未沖未計入費用,賬上只是借:其他應(yīng)付款-供應(yīng)商 貸:銀行。這種情況我可以沖去年預(yù)提費用嗎?做一筆,借:其他應(yīng)付款-預(yù)提費用 貸:其他應(yīng)付款-供應(yīng)商。但發(fā)票是茶葉2萬多,我們工作是做聲光工程的,可以算辦公費還是業(yè)務(wù)招待費?
老師你好,我們是建筑勞務(wù)公司,給總包開勞務(wù)發(fā)票,但是這邊做成本的只是人員工資,我算了下有很多人員都不能在個稅上申報,所以這剩下的成本怎么處理呢,我們這邊給班組長開發(fā)票收他們的管理費,再讓他們開發(fā)票根本就不可能,還有總包給我們開發(fā)票不僅收我們的管理費也要我們提供工資表,這邊我也不知道怎么處理,跟老板說,他就說這邊他也沒辦法弄成本票,讓我們想辦法,就無語,說了他也不聽跟本就不管這個事情
老師。我們是提供凈化安裝服務(wù)的公司。年底老板開出了80萬發(fā)票。但是這批工程。發(fā)生的成本發(fā)票還沒取到。這種情況我如何做賬呢? 借:勞務(wù)成本 貸:預(yù)提費用 這是其他會計跟我說的。但是預(yù)提費用賬套都沒有這個科目了
老師,我們公司6月份產(chǎn)生一筆50萬的運費,但當時各種原因沒有計提這次費用,現(xiàn)在8月我預(yù)提了這筆50萬借:管理費用-運費貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提運費,從9月是對方“個人”每月給我開9.9萬發(fā)票,收到票時我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?可以借:其他應(yīng)付款-預(yù)提運費9.9萬貸:銀行存款9.9萬,這么操作對嗎?
老師,請問酒店的賬怎么做???是跟普通企業(yè)一樣嗎?是不是要差額征稅啊
辦對公賬戶需要幾天的時間
8月28號開票建筑服務(wù)跨區(qū)域報完表已經(jīng)填寫,發(fā)票開具的時候?qū)懥朔瘢?月增值稅和附加稅未申報,實際業(yè)務(wù)是本市,現(xiàn)在如何處理
老師,一般納稅人給小規(guī)模納稅人是開專票還是普票?
老師,像這種保潔合同需要繳納印花稅嗎?
老師,請問城鎮(zhèn)土地使用稅怎么算?4500平方,東莞常平
老師,我們是小規(guī)模,對方公司現(xiàn)在也是小規(guī)模下個月轉(zhuǎn)一般納稅人,現(xiàn)在對方公司要給我們公司開勞務(wù)發(fā)票,需要我們提供什么信息,我再多問一句,發(fā)票中的項目名稱是什么?建筑勞務(wù)?
新成立小規(guī)模納稅人建設(shè)廠房,收到建筑專票100萬,可以按普票處理不退回重開嗎?
外管證可以在開票時候再開嗎
我公司和1公司(小規(guī)模納稅人)共同做項目,開發(fā)票給2公司,開票金額是46980元(已收款),其中我公司的有3480元,3480元再給1公司打7折,1公司有43500元,我們公司收1公司10%的管理費和7%的稅費,最終要付1公司多少結(jié)算費?
2022年期末我做 借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 23年發(fā)票來了怎么做呢?
借:增值稅 應(yīng)付賬款 貸:銀行存款