. 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
老師,要是發(fā)現(xiàn)我計(jì)提的增值稅跟附加稅在繳納稅款的時(shí)候沒有計(jì)提的那么多,是不是在繳納之后再做一筆沖減的分錄就可以了呢?因?yàn)橹岸愡€有留抵的
你好,老師之前月份做了計(jì)提了加計(jì)抵減10%的計(jì)提和抵扣。后來不適合政策又補(bǔ)交了稅費(fèi)。補(bǔ)交后的分錄要怎么做,才能沖減掉以前計(jì)提和扣抵的分錄
老師 去年10月份 附加稅沒有計(jì)提 11月份繳納做了 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 貸:銀行存款 緩交政策 又退回 做了相反分錄 今年2月份 繳納做了 借 應(yīng)交稅費(fèi) /未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)/城建稅 貸 銀行存款 這月該怎么調(diào)賬呢
老師 去年10月份沒有 計(jì)提教育費(fèi)附加 城建稅 11月份繳納做了 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 緩交政策有退回 做了相反分錄 今年2月份繳納了稅費(fèi) 今年我該怎么調(diào)賬
你好好,老師,前面計(jì)提的增值稅和附加稅稅款已繳,因?yàn)榧佑?jì)扣除的數(shù)據(jù)沒填對(duì),更正申報(bào)了,之前的稅款繳多了,現(xiàn)在收到退的稅款了怎么做賬,
我在試用期被辭退他要給我補(bǔ)償
占有改定先賣后回租,張某5月10日出售時(shí)所有權(quán)不是在錢某手里了嗎?這個(gè)題目為什么選B,不是A
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),需要寫分錄嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中“當(dāng)年境內(nèi)所得額?!睘槭裁春屠麧?rùn)表中的利潤(rùn)總額不是一個(gè)數(shù),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的境內(nèi)所得額是怎么算出來的?
你好,老師,我這里兩個(gè)不一致怎么改啊
老師,借給其他公司錢收的利息,在匯算清繳上屬于投資收益嗎?
年度0申報(bào)的企業(yè)所得稅,是不是提交財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅匯算報(bào)表也會(huì)自動(dòng)生成數(shù)據(jù)呢
信貸,對(duì)方要我提供法人身份證(正方面)對(duì)公賬戶開戶許可證,可以給他嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
@董孝彬老師在線嗎?有要提問的
老師好!請(qǐng)問建筑企業(yè)收到甲方預(yù)付工程款時(shí)需要預(yù)交增值稅和所得稅嗎?
之前都沒有計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn) 啊
金額是多少呢金額小可以在本期體現(xiàn),要不就通過以前年度損益調(diào)整科目
有2萬多哦
那建議您通過以前年度損益調(diào)整科目處理