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老師,之前因?yàn)檎呖梢詴壕徑欢悾?月份扣款了21年的增值稅和附加稅,之前沒有計(jì)提,現(xiàn)在扣款了分錄怎么寫

2023-03-07 09:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-07 09:06

. 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶3595 追問 2023-03-07 09:09

之前都沒有計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn) 啊

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齊紅老師 解答 2023-03-07 09:11

金額是多少呢金額小可以在本期體現(xiàn),要不就通過以前年度損益調(diào)整科目

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快賬用戶3595 追問 2023-03-07 09:12

有2萬多哦

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齊紅老師 解答 2023-03-07 09:14

那建議您通過以前年度損益調(diào)整科目處理

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. 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
2023-03-07
同學(xué)你好這個(gè)可以的哦
2023-12-12
您好!做之前計(jì)提稅款的紅字分錄
2022-10-23
你好,當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的?
2022-01-05
您好 做當(dāng)時(shí)繳納相反的分錄
2022-05-10
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