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你好好,老師,前面計提的增值稅和附加稅稅款已繳,因為加計扣除的數(shù)據(jù)沒填對,更正申報了,之前的稅款繳多了,現(xiàn)在收到退的稅款了怎么做賬,

2022-10-23 23:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-23 23:49

您好!做之前計提稅款的紅字分錄

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您好!做之前計提稅款的紅字分錄
2022-10-23
你好,這塊你之前沒做的話,就是 收到返還手續(xù)費時: 借:銀行存款, 貸:其他業(yè)務(wù)收入(營業(yè)外收入), 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)/應交稅費-應交增值稅,
2024-05-07
按照減免后的來計提。 然后多支付的部分計入其他應收款,后面退回的時候沖減其他應收款。
2025-01-07
是的,不會再扣增值稅和附加稅了
2021-07-02
. 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2023-03-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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