您好!做之前計提稅款的紅字分錄
老師: 收到稅務(wù)退回的增值稅,附加稅如何賬務(wù)處理?因申報時沒有填報附表四加計扺減進項的加計抵減金額,故申報時多交了增值稅,同時附加稅也多交,后到稅務(wù)大廳更正申報,退回了多交的稅款。
你好好,老師,前面計提的增值稅和附加稅稅款已繳,因為加計扣除的數(shù)據(jù)沒填對,更正申報了,之前的稅款繳多了,現(xiàn)在收到退的稅款了怎么做賬,
老師,之前因為政策可以暫緩交稅,2月份扣款了21年的增值稅和附加稅,之前沒有計提,現(xiàn)在扣款了分錄怎么寫
你好,稅務(wù)申報的時候誤申報了,多繳納了增值稅,那這個增值稅之前沒有計提的,現(xiàn)在已經(jīng)更正申報表退了增值稅,然后關(guān)于這個增值稅的會計分錄不會做了
老師,你好,收到個稅返還后申報了增值稅,那么這里繳納的增值稅及附加稅怎么入賬(由于申報增值稅時忘記填返還個稅那一部分了,后面又更正申報的,之前申報的增值稅及附加稅已扣款成功,后面這一部分的增值稅及附加稅怎么入賬)
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個內(nèi)在價值是怎么算的,看不懂
請問做所得稅年報的時候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報時,資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?