你好,當時的分錄是怎么做的?
老師 之前報稅的時候忘記加計抵減了 之后把報表改了 就產(chǎn)生多交的稅款了 這個月把多交的稅款抵減了 怎么做會計分錄呢? 抵減的稅款包括增值稅和附加稅
老師 之前報稅的時候忘記加計抵減了 之后把報表改了 就產(chǎn)生多交的稅款了 這個月把多交的稅款抵減了 怎么做會計分錄呢? 抵減的稅款包括增值稅和附加稅
你好,老師之前月份做了計提了加計抵減10%的計提和抵扣。后來不適合政策又補交了稅費。補交后的分錄要怎么做,才能沖減掉以前計提和扣抵的分錄
老師我申報了12月的增值稅銷項是74517.4元,進項是22843.54元然后加計抵減扣了2284.35,最后應交增值稅是49389.51、城建稅3457.27、教育費附加1481.69地方教育費附加987.79我12月計提的時候怎么做分錄呢?可以詳細說說嗎?以前沒有做過加計抵減的分錄
老師,之前有加計抵減政策,上個月開了張發(fā)票,比如說銷項稅是100,進項80,然后加計抵減的又給抵扣了20,就不用交稅了,那加計抵減的這部分該怎么做賬呢
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經(jīng)過債務人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個內(nèi)在價值是怎么算的,看不懂
請問做所得稅年報的時候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報時,資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
借:應交稅費/增值稅/加計抵減 貸:營業(yè)外收入/加計抵減收入
然后抵扣的時候借應交稅費,未交增值稅貸應交稅費增值稅加計扣除是嗎?
現(xiàn)在倒著往后沖,借應交稅費應交增值稅加計扣除負數(shù)貸營業(yè)外收入負數(shù), 借應交稅費增值稅加計扣除貸應交稅費未交增值稅 補了稅款借應交稅費未交增值稅貸,銀行存款。