同學,你好 借:應(yīng)付賬款 貸:未分配利潤
你好 老師 我想問下我們公司之前欠供貨商兩筆應(yīng)付款 總共1716888.12元 然后給我們減免了1373510.52元 現(xiàn)在結(jié)清了 我該怎么寫分錄沖銷以前的應(yīng)付賬款呢
老師你好,之前期初數(shù)據(jù)有誤,現(xiàn)在想用未分配利潤沖減之前有誤的應(yīng)付賬款,分錄該怎么寫?
老師好,因為之前分錄操作有誤,把分紅款做成管理費用了,現(xiàn)在要調(diào)整,怎么調(diào)整呢?結(jié)轉(zhuǎn)本期損益后,本年利潤為11萬.利潤分配-未分配利潤為46萬。但是本月應(yīng)該有的未分配利潤為70萬,差額13萬請問該怎么做調(diào)整呢? 好讓本期的未分配利潤金額為實際的70萬呢?
1、一直 沒做,年底,本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,現(xiàn)在反過賬去結(jié)轉(zhuǎn),影響之前數(shù)據(jù)嗎?2.老師 為什么 我沒有把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配這筆分錄,那資產(chǎn)負債表中 未分配利瑞是不是不該有數(shù)據(jù)?
老師,期初之前的費用多記了,用未分配利潤調(diào)整的,現(xiàn)在想沖回費用,用以前年度損益科目調(diào)整來記,怎么做分錄呢,轉(zhuǎn)入未分配利潤
老師,其他流動資產(chǎn)期末余額是負數(shù)是什么情況呢,是不是賬務(wù)處理錯了
一個公司小規(guī)模成立2年了都是0申報,想用這公司做經(jīng)營貸,怎么做些流水養(yǎng)起來這公司?再做經(jīng)營貸,對流水和收入或者納稅有什么要求?能不能出個方案?我給老板規(guī)劃講一下?急
請問老師 ,公司老板投資了一個投資平臺,合伙企業(yè),利用投資平臺又投資了一個有限責任公司,占股20%,那這部分自己在填寫火炬網(wǎng)時,選擇是否有公司風險投資,該怎么選
老師,代扣個人的社保為什么計到其他應(yīng)付款的借方
小規(guī)模第一季度申報了企業(yè)所得稅已經(jīng)繳納了,當時沒有計提企業(yè)所得稅,直接繳納了款,現(xiàn)在怎么調(diào)整啊,補計提嗎
老師,所得稅費用的分錄怎么做呢?需要計提嗎?
老師,第一個格子說可以疊加享受優(yōu)惠,最后一個格子又說只能選擇其中一項,請問可以幫忙解讀一下嗎?有點迷糊。
老師,內(nèi)賬是不是只要是屬于當期的費用,就要入賬在當期,不管有沒有付款,是嗎?
老師,可以給我詳細講講這四個事項嗎?有點想不明白
對方公司把商業(yè)承兌匯票背書給我們,具體要怎么做,懂得老師回答謝謝,不知道流程就別回復(fù)了謝謝
如果未分配利潤不夠調(diào)賬能否用盈余公積調(diào)賬,之前提盈余公積是為了預(yù)留預(yù)收賬款的退款
同學,你好 如果未分配利潤不夠調(diào)賬能否用盈余公積調(diào)賬, 可以,盈余公積可以用來彌補企業(yè)虧損。
分錄該怎么寫?
借:應(yīng)付賬款 貸:未分配利潤 盈余公積
謝謝老師
不客氣,祝工作順利