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老師你好,之前期初數(shù)據(jù)有誤,現(xiàn)在想用未分配利潤沖減之前有誤的應(yīng)付賬款,分錄該怎么寫?

2023-03-06 14:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-06 14:39

同學,你好 借:應(yīng)付賬款 貸:未分配利潤

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快賬用戶1987 追問 2023-03-06 14:41

如果未分配利潤不夠調(diào)賬能否用盈余公積調(diào)賬,之前提盈余公積是為了預(yù)留預(yù)收賬款的退款

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齊紅老師 解答 2023-03-06 14:48

同學,你好 如果未分配利潤不夠調(diào)賬能否用盈余公積調(diào)賬, 可以,盈余公積可以用來彌補企業(yè)虧損。

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快賬用戶1987 追問 2023-03-06 14:50

分錄該怎么寫?

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齊紅老師 解答 2023-03-06 15:03

借:應(yīng)付賬款 貸:未分配利潤 盈余公積

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快賬用戶1987 追問 2023-03-06 15:04

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-03-06 15:05

不客氣,祝工作順利

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同學,你好 借:應(yīng)付賬款 貸:未分配利潤
2023-03-06
你好,借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤,當時紅沖做的這個嗎?
2023-09-14
您好,原錯誤分錄紅字沖回,然后按正確的分錄重新做賬
2023-03-19
你好,你這個借銀行存款1萬,貸應(yīng)收賬款1萬就可以了。
2024-09-29
同學你好,可以調(diào)整期初金額
2023-10-11
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