你好 什么原因不一致
老師,我這邊一家個人獨(dú)資公司在辦理注銷的時候系統(tǒng)提示不通過 原因是第二季度報(bào)經(jīng)營所得時有繳納了365的稅款,現(xiàn)在辦理注銷減免扣除數(shù)變成一年了導(dǎo)致已繳納的稅款需要退稅。 當(dāng)時去稅局門前提交注銷資料時選擇了放棄退稅,現(xiàn)在稅局打電話說要改申報(bào)表,請問怎么改呢?
老師好!公司是小規(guī)模納稅人,去年的所得稅是今年第一季度交的,但是去年都沒有計(jì)提,今年四月份補(bǔ)提的,現(xiàn)在季度申報(bào),發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表溝稽關(guān)系不對,未分配利潤期末余額—年初余額不等于利潤表中的凈利潤本年累計(jì)數(shù),剛好差了補(bǔ)提的所得稅金額,這個應(yīng)該怎么處理?
老師好!公司是小規(guī)模納稅人,去年的所得稅是今年第一季度交的,但是去年都沒有計(jì)提,今年四月份補(bǔ)提的,現(xiàn)在季度申報(bào),發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表溝稽關(guān)系不對,未分配利潤期末余額—年初余額不等于利潤表中的凈利潤本年累計(jì)數(shù),剛好差了補(bǔ)提的所得稅金額,這個應(yīng)該怎么處理?
去年預(yù)提的成本比實(shí)際發(fā)生的多了,匯算清繳已經(jīng)調(diào)增補(bǔ)交所得稅,匯算清繳后賬務(wù)怎么處理,成本多提的數(shù)和,應(yīng)付賬款-暫估,怎么調(diào)整,賬面能調(diào)對?用了以前年度損益賬戶,但調(diào)完了發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽不一致,這樣申報(bào)稅務(wù)系統(tǒng)會有問題嗎,勾稽不一致的報(bào)表需要調(diào)整嗎,還是正常申報(bào)就可以,還是需要手動調(diào)整報(bào)表期初未分配利潤數(shù)?謝謝
請問年報(bào)和第四季度財(cái)報(bào)期初數(shù)不一樣,但已經(jīng)于3.3通過云賬房系統(tǒng)提交申報(bào)完成了,該怎么處理,求解答
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表???去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤表比之前少啦
老師,社保說沒登錄銀行啥意思???
這個為什么是預(yù)付賬款不是長期代攤g
老師 客戶這個月有一單出口 我不知道怎么申報(bào)增值稅
老師,這題A不是也不對嗎
老師您好,我查看了四個季度的財(cái)報(bào)期初數(shù)都是一樣的,只有年報(bào)的期初數(shù)少了一個其他應(yīng)收款-50000,是年報(bào)錯了還是咋呢?我申報(bào)完成了也不讓在系統(tǒng)撤回,不懂該怎么辦
好,應(yīng)該不會的,你看一下是不是放到了其他應(yīng)付款里面重分類。
謝謝老師,我發(fā)現(xiàn)確實(shí)跟您說的一樣那個-50000成其他應(yīng)付款里的50000了,但是他現(xiàn)在年報(bào)的期初和第四季度財(cái)報(bào)期初不一樣是可以的嗎?期末是一樣的
你好,可以的,一個是重分類的,一個是沒有重分類,正規(guī)的應(yīng)該是重分類。
謝謝老師的回答!您能幫忙看看另一家公司的報(bào)表嗎,也是期初不一樣期末一樣,不知道對不對
麻煩老師了
藍(lán)色的是年報(bào)
忽略就可以的,可以不用調(diào)整了,你本來就應(yīng)該重分類,你申報(bào)的時候之前就申報(bào)錯了。
不好意思老師沒有拍全,這個公司不一樣的地方在原材料和庫存商品的期初數(shù)
哦哦,老師的意思是差不多就是期末一樣就沒問題,期初不同可能是重分類的原因不用管對嗎
你的這兩個不就是一樣的
老師我重新拍了一下,剛才左邊欄沒拍到,這兩份財(cái)報(bào)的期初數(shù)不一樣,具體不一樣在原材料和庫存材料(年報(bào)里是原材料和庫存商品)這些數(shù)不一樣,但是期末一樣,您幫忙看看這有問題嗎
如果是確實(shí)有問題已經(jīng)上報(bào)完成了我該怎么處理呢
那個是正確的 你自己看下科目余額表
哦哦,雖然我沒找到…但是老師您是說這個第四季度財(cái)報(bào)和年報(bào)雖然期初數(shù)不一樣但他們兩個表其實(shí)是一樣沒錯的對嗎
重分類了沒有問題,但是你這個存貨期初余額不一致的不對
好的明白了,謝謝老師,那這個存貨不對的我已經(jīng)申報(bào)完成了,該怎么才能退回來修改呢
電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有作廢申報(bào)或者是報(bào)表資料報(bào)送。
嗯嗯好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。