那這個裝修費是甲公司承擔嗎?他是租賃了的嗎?

老師,資產(chǎn)在集團公司子公司甲名下,改造工程由集團子公司B投資,總建筑物改造及環(huán)境整治工程約1000多萬元,請問做長期待攤費用不合適,做在建工程是否合適些,到時候兩公司一起算整個資產(chǎn)?
1、水利倉庫資產(chǎn)在集團甲子公司,現(xiàn)在由集團乙公司開發(fā)建設,先期付28萬設計費,做到長期待攤費用,現(xiàn)在發(fā)生專家評審費1200元,如何做賬?2、向這種情況可以做在建工程嗎?
1、水利倉庫資產(chǎn)在集團甲子公司,現(xiàn)在由集團乙公司開發(fā)建設,先期付28萬設計費,做到長期待攤費用,現(xiàn)在發(fā)生專家評審費1200元,如何做賬?2、向這種情況可以做在建工程嗎?
集團甲丶乙子公司,房產(chǎn)在乙公司名下,現(xiàn)甲公司對乙公司3幢樓進行改造,前期設計費28.5萬,做長期待攤費用,現(xiàn)1月已付主體工程款518萬,思考做長期待攤費用不合適轉(zhuǎn)到在建工程可以嗎?
集團甲丶乙子公司,房產(chǎn)在乙公司名下,現(xiàn)甲公司對乙公司3幢樓進行改造,前期設計費28.5萬,做長期待攤費用,現(xiàn)1月已付主體工程款518萬,思考做長期待攤費用不合適轉(zhuǎn)到在建工程可以嗎?
自產(chǎn)的汽油移送運到B油田車輛為啥要消費稅視同銷售 書上說移送用于應稅產(chǎn)品不要交消費稅呀
樸老師 來 第三個問題 就當年不存在暫時性差異就只有永久性差異的話,因為我們是按照稅法的要求來確定應交稅費這個數(shù),由于賬上的利潤總額假設1000萬是把永久性差異比如罰款100萬給扣減之后得出的,所以稅上要求做的分錄是 借:所得稅費用 1100*25% 貸:應交所得稅 1100*25%,我們看回一下企業(yè)賬上,只做了1000*25%,所以等同于會計賬上當年要補一筆分錄 借:所得稅費用 100*25% 貸:應交所得稅 100*25%,也就是會計上也是不認可永久性差異對會計報表上“所得稅費用”這個報表項目的影響,所以才要把罰款100對應的25所得稅給補上,其實也可以理解為會計上的“所得稅費用”整體看下來就是稅法的處理結(jié)果跟著稅法來走。老師 請看看是不是這樣 謝謝
老師,我們公司法人的工資1-6月沒發(fā),但是按月計提了工資,其他員工工資是正常發(fā)放的,記賬憑證實際發(fā)放的附列的工資表,需要加上該名法人的工資嗎
請問,小規(guī)模納稅人,建筑異地預繳稅,開票15萬,增值稅按1%交嗎?水利基金多少?企業(yè)所得稅呢?
有關于研發(fā)賬務的會計分錄步驟能給我一個嗎
內(nèi)賬,支付員工產(chǎn)假最后一個月工資2500元,扣除該員工社?;鶖?shù)調(diào)整個人部分9-11月,10元/月*3=30元,最后銀行實付2470元要怎么做計提和支付工資的分錄?
本月開具收入正數(shù)5萬,未開票負數(shù)5萬,填寫增值稅主表1行為0,2行是系統(tǒng)自帶的正數(shù)5萬,現(xiàn)主表匯總是0,分類2是正數(shù)5萬,這樣對嗎?還是說2那很也是填寫0呢?
老師認繳100萬還沒有實繳,需要先把印花稅交了嗎?
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?這個是10月份的賬。發(fā)8月份的工資,我10月份還沒結(jié)賬,因為發(fā)現(xiàn)了這一塊錢的問題
請問郭老師,小規(guī)模納稅人,建筑勞務公司,經(jīng)營范圍沒有建筑機械,可以開建筑機械發(fā)票嗎?
甲公司負責改造付款,以后來運營?
你好,可以做長期待攤費用,不需要轉(zhuǎn)在建工程。
這個改造可以行成資產(chǎn)??!
你好,這相當于是租賃進來的,租賃裝修金額大的,做長期待攤費用,然后你完工了,次月開始按月分攤,分攤到費用里面去。