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老師好,今天收到這個(gè)信息,【廣東稅務(wù)】尊敬的納稅人:經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),截止目前,您單位仍未辦理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及核算軟件備案,請(qǐng)予以高度重視,并于2021年12月8日前在電子稅務(wù)局辦理。電局辦理路徑:(我要辦稅→事項(xiàng)辦理→涉稅事項(xiàng)辦理→登記→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及核算軟件備案)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》:從事生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的納稅人的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度或者財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)處理辦法和會(huì)計(jì)核算軟件,應(yīng)當(dāng)報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)備案。如已備案,請(qǐng)忽略。 以上是要求財(cái)務(wù)制度備案嗎?需要準(zhǔn)備什么資料呢
假定某企業(yè)只產(chǎn)銷一種產(chǎn)品,其有關(guān)資料如下:產(chǎn)量2000件,銷量1800件,期初存貨0件,單價(jià)14元,直接材料共6000元,直接人工共4000元,其他變動(dòng)制造費(fèi)用每件0.4元,固定制造費(fèi)用總額2000元,變動(dòng)銷售及管理費(fèi)用每件0.2元,固定銷售及管理費(fèi)用總額300元。要求:用兩種成本法計(jì)算營(yíng)業(yè)利潤(rùn),并說(shuō)明營(yíng)業(yè)利潤(rùn)不同的原因。老師你好,我想問(wèn)一下,這個(gè)題第二問(wèn)完全成本法的算營(yíng)業(yè)利潤(rùn)中期間費(fèi)用要分?jǐn)偨o1800件還是全部算進(jìn)去
你好老師,單位是社會(huì)團(tuán)體,采用民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度,單位在以前年度購(gòu)買了打印機(jī)和電腦等,之前沒有登記為固定資產(chǎn),會(huì)計(jì)分錄是借其他應(yīng)付款,貸銀行存款?,F(xiàn)在要重新登記為固定資產(chǎn),分錄是借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款嘛?補(bǔ)記以往年度的累計(jì)折舊可以為借其他應(yīng)付款,貸累計(jì)折舊嘛?還是要記錄為借管理費(fèi)用,貸累計(jì)折舊?
老師好!請(qǐng)問(wèn)民間非營(yíng)利單位需要預(yù)算管理,專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理,固定資產(chǎn)管理,合同管理,票據(jù)管理制度,這些制度哪里有參考范本?謝謝!
老師,您好,我是民辦非企業(yè)會(huì)計(jì), 在計(jì)算所得稅時(shí),并不是所有的管理費(fèi)用和業(yè)務(wù)活動(dòng)成本都可以抵減營(yíng)業(yè)收入。 根據(jù)稅法規(guī)定,民辦非企業(yè)單位需要以營(yíng)業(yè)收入為基數(shù)計(jì)算所得稅,而管理費(fèi)用和業(yè)務(wù)活動(dòng)成本是營(yíng)業(yè)收入的扣除項(xiàng)。但是,并不是所有的管理費(fèi)用和業(yè)務(wù)活動(dòng)成本都可以作為扣除項(xiàng),有些費(fèi)用可能屬于限制性費(fèi)用或不可扣除的費(fèi)用。 因此,在計(jì)算所得稅時(shí),需要先確定哪些管理費(fèi)用和業(yè)務(wù)活動(dòng)成本可以作為扣除項(xiàng),然后從營(yíng)業(yè)收入中扣除這些費(fèi)用來(lái)計(jì)算應(yīng)納稅所得額。如果有些費(fèi)用不屬于可扣除的范圍,則需要將其調(diào)整到應(yīng)納稅所得額中,并相應(yīng)調(diào)整所得稅。 ------這段話不是很能理解
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬(wàn),借方105萬(wàn),個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬(wàn),納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎