你好 那么你這個(gè)調(diào)整一下就可以的 借:現(xiàn)金20 貸:銀行存款 20
老師您好,我想問一下,員工離職時(shí)發(fā)工資,從工資扣了備用金143.06元放在其它扣款,計(jì)算個(gè)稅時(shí)收入減了143.06,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)賬務(wù)忘記沖備用金,計(jì)提時(shí)少計(jì)提143.06,現(xiàn)在調(diào)整賬務(wù)的話備用金平了,但是個(gè)稅申報(bào)表和賬務(wù)不一致該怎么處理呢。個(gè)稅已繳納完畢。
老師,您好!我去年發(fā)工資的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有張轉(zhuǎn)賬憑證給員工轉(zhuǎn)錯(cuò)了20元工資,我當(dāng)時(shí)有備用金發(fā)放的一部分,付工資的總金額是對(duì)的,銀行多付一個(gè)人20元,備用金少付了一個(gè)人20元,請(qǐng)問現(xiàn)在怎樣調(diào)賬?
請(qǐng)問老師,我們公司有個(gè)員工2023年12月20日借款1萬(wàn)元,1月份已發(fā)放工資6229.03元,差額3770.97元昨天那個(gè)員工以備用金形式已經(jīng)退回公司賬戶。借款1萬(wàn)元當(dāng)時(shí)已記入費(fèi)用,現(xiàn)在要調(diào)出來(lái) ,掛借款再?zèng)_工資,這個(gè)分錄是怎樣的呀?(備注:我們沒有應(yīng)付職工薪酬-借款/備用金科目。只有其他應(yīng)收款-借款/備用金科目)
請(qǐng)問老師,我們公司有個(gè)員工2023年12月20日借款1萬(wàn)元,2024年1月份已發(fā)放工資6229.03元,差額3770.97元昨天那個(gè)員工以備用金形式已經(jīng)退回老板私卡。借款1萬(wàn)元當(dāng)時(shí)已記入費(fèi)用,現(xiàn)在要調(diào)出來(lái) ,掛借款再?zèng)_工資,這個(gè)分錄是怎樣的呀?麻煩老師詳細(xì)解答一下(備注:借款1萬(wàn)是老板私卡支付,以上是內(nèi)賬的賬務(wù)處理)
老師,你好,請(qǐng)問高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)過(guò)期了,沒有再申請(qǐng),帳上有研發(fā)費(fèi)用,報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳能加計(jì)扣除嗎?謝謝
老師,個(gè)人給公司維修機(jī)械,個(gè)人需要給公司代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票還是維修費(fèi)發(fā)票?個(gè)人除了代開發(fā)票外,公司需要給個(gè)人代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?
公司是小型商貿(mào)企業(yè),小規(guī)模。門店,老板用私戶收錢,因?yàn)槊鎸?duì)的是散客,所以也不開發(fā)票,我可以給他報(bào)無(wú)票收入嗎?
我是物流服務(wù)公司,收到物流費(fèi)10000怎么記賬
老師,9月1號(hào)借方應(yīng)收賬款200,貸方壞賬準(zhǔn)備--應(yīng)收賬款10;補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備15,問月底應(yīng)收賬款余額?
老師,公司支付廣告費(fèi),現(xiàn)金流量是支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,如果該比廣告費(fèi)退款了,我們錄現(xiàn)金流量是支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金負(fù)數(shù)體現(xiàn),還是選擇收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金呀
@董孝彬老師,請(qǐng)問在線嗎
老師,如果要在3月份更正申報(bào),還可以更改進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?
啥叫開戶行?小白一枚
9月1號(hào)借方應(yīng)收賬款200,貸方壞賬準(zhǔn)備--應(yīng)收賬款10;補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備15,問月底應(yīng)收賬款余額?