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請問老師,我們公司有個員工2023年12月20日借款1萬元,2024年1月份已發(fā)放工資6229.03元,差額3770.97元昨天那個員工以備用金形式已經退回老板私卡。借款1萬元當時已記入費用,現(xiàn)在要調出來 ,掛借款再沖工資,這個分錄是怎樣的呀?麻煩老師詳細解答一下(備注:借款1萬是老板私卡支付,以上是內賬的賬務處理)

2024-09-13 10:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-13 10:15

你好,老板的私卡在財務上屬于現(xiàn)金管理嗎你們?

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快賬用戶1048 追問 2024-09-13 10:17

沒有,老板自己有個建行的U盾放在財務,專門用于一些項目人員報銷的無票費用等等出納都是這個U盾支付,會計要做內賬

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齊紅老師 解答 2024-09-13 10:17

你當時借管理費用貸其他應付款?

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快賬用戶1048 追問 2024-09-13 10:18

當時做的借:工程費用1萬 貸:銀存1萬

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齊紅老師 解答 2024-09-13 10:20

借其他應收款10000 借工程費用-10000 借應付職工薪酬6229.03 庫存你現(xiàn)金377.97 貸其他應收款10000

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快賬用戶1048 追問 2024-09-13 10:21

當時做的借:工程費用1萬 貸:銀存1萬這筆要先沖銷成借:費用 -10000 貸:銀行存款 -10000嗎?

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齊紅老師 解答 2024-09-13 10:22

不需要沖銀行,我發(fā)給你了上邊

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快賬用戶1048 追問 2024-09-13 10:22

那這樣的話銀行存款不是多了1萬嗎?老師

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齊紅老師 解答 2024-09-13 10:22

怎么會,你當時實際就支付了

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你好,老板的私卡在財務上屬于現(xiàn)金管理嗎你們?
2024-09-13
借:應付職工薪酬-備用金 3770.97 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 3770.97 借:管理費用 10000 貸:應付職工薪酬-借款 10000 借:應付職工薪酬-工資 6229.03 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 6229.03
2024-09-11
你好 借款1萬元當時已記入費用,現(xiàn)在要調出來,調整分錄是 借:其他應收款,貸:以前年度損益調整—某某費用 再沖工資(以備用金形式已經退回公司賬戶) 借:銀行存款,應付職工薪酬—工資,貸:其他應收款
2024-09-12
這個需要申報個稅,你員工同意嗎?如果員工同意,可以 借管理費用福利費等 貸應付職工薪酬福利費, 借應付職工薪酬福利費貸其他應收款28786
2025-02-07
您好!這個相當于個人取得了傭金收入,需要他去代開發(fā)票給你們的,不然你們無法稅前扣除, 這種操作方法是有風險的,個人是不能參與金融的這種操作的,所以建議以其他明目來支付這個傭金費
2022-04-16
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