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老師你,1月開要交增值稅5萬,2月發(fā)票沖紅了,負數(shù)申報,5萬不退,留抵,2月分錄怎么做

2023-03-01 18:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-01 18:07

你好 不用做分錄的? 有稅款時直接抵扣?

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快賬用戶8233 追問 2023-03-01 18:09

好的,謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-01 18:15

?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!

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你好 不用做分錄的? 有稅款時直接抵扣?
2023-03-01
收到退稅款了嗎?不用教附加稅,附加稅原來交了嗎?
2022-06-07
嗯,你是一般納稅人的話,那你一月份的開了發(fā)票,正常報稅,經常繳納稅款,如果有進項的話,你多認證部分進項,盡量保證一月份不要在繳納稅款了
2022-02-21
你好,1是的,您的理解非常正確 2是的,可以做留抵欠
2024-05-28
同學:你好,是的。留抵退了,應繳增值稅=銷項-進項
2022-04-23
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職稱:注冊會計師,稅務師

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