同學,你好,不抵扣的,可以做進項轉(zhuǎn)出
老師,對方開給我們的專票,抵扣聯(lián)在,發(fā)票聯(lián)丟了,應(yīng)該怎么處理?我們公司已經(jīng)抵扣認證了
對方給我們開的票,我們已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在給對方提供紅字信息表,對方是不是該給我們紅字發(fā)票,然后賬和稅分別應(yīng)怎么處理,之前抵扣的那張票,對方要,我們是不是不應(yīng)該給他們,我們已經(jīng)入賬了
我們是購買方,對方開錯票了,我們已經(jīng)抵扣了,怎么處理
不入賬不抵扣的發(fā)票怎么處理?對方已經(jīng)開給我們了?
我們公司銷售貨物給對方公司,對方公司不是直接付款給我們,用他們的房子抵貨款,開具增值稅專用發(fā)票給我們公司,已經(jīng)抵扣的發(fā)票要怎么入賬,之后我們公司又賣出去要怎么處理,沒有抵扣的發(fā)票直接又賣出去要怎么進行賬務(wù)處理,未抵扣的發(fā)票已繳的契稅怎么處理
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費用報銷標準是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
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新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認收入? 因為報關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
進項發(fā)票先認證,做分錄的時候做進項轉(zhuǎn)出?
是的,是的,是這個意思
那分錄怎么做呢?
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),貸;應(yīng)交稅費—未交增值稅
那如果 連發(fā)票都找不到呢
認證平臺上查到幾張22年的發(fā)票沒有被認證,但是發(fā)票也找不著了,即使是找到了但也因為是22年的發(fā)票已經(jīng)過了報銷期限也不能入賬了,這種情況怎么辦?
這種先認證,做進項轉(zhuǎn)出就可以了