你好,稍等我這邊算一下發(fā)給您
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司用貨品抵合作方的營(yíng)銷費(fèi)用,我們給對(duì)方開(kāi)銷售發(fā)票,對(duì)方給我們開(kāi)營(yíng)銷服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們的錢該怎么來(lái)處理?我們賣貨給對(duì)方掛應(yīng)收賬款,對(duì)方給我們開(kāi)營(yíng)銷服務(wù)費(fèi)發(fā)票我們直接從應(yīng)收賬款處下賬是嗎?
老師你好,咨詢下以房抵貨款怎么做賬,當(dāng)月把房子賣出去的,抵房抵貨款那家公司給我們開(kāi)了發(fā)票,我們賣出去也開(kāi)了發(fā)票,這種賬務(wù)怎么處理了
我們公司銷售貨物給對(duì)方公司,對(duì)方公司不是直接付款給我們,用他們的房子抵貨款,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票給我們公司,已經(jīng)抵扣的發(fā)票要怎么入賬,之后我們公司又賣出去要怎么處理,沒(méi)有抵扣的發(fā)票直接又賣出去要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,未抵扣的發(fā)票已繳的契稅怎么處理
對(duì)方欠我們的貨款還不了,用別人抵給他們的房子抵給我們公司,又沒(méi)有發(fā)票,這能正常入賬嗎,賬務(wù)怎么處理,涉及哪些稅
老師 我公司是銷售方 貨品和發(fā)票已經(jīng)發(fā)給對(duì)方 發(fā)票是專票對(duì)方已抵扣,現(xiàn)在是對(duì)方未付款公司直接注銷了 賬目上我們要怎么做
我單位稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示 2022年其他應(yīng)付款余額較大且占增值稅全部銷售收入比例較高造成少記增值稅應(yīng)稅收入 ,賬目顯示大部分為保證金 該如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
老師 合并報(bào)表怎么做呢
老師 工商年報(bào)中 社保繳費(fèi)基數(shù)是按照實(shí)際繳納工資計(jì)算 還是按照社保局劃定的最低繳費(fèi)基數(shù)計(jì)算
老師,更正年報(bào),利潤(rùn)表數(shù)額變少了。那是不是得退稅?退稅是不是會(huì)引起稅務(wù)注意?
M級(jí)納稅人可以申請(qǐng)所得稅匯算清繳退稅嗎?
老師,公司賣自由二手車,一般納稅人沒(méi)抵扣過(guò),按3%簡(jiǎn)易交稅,實(shí)際交稅是按1%還是2%?
請(qǐng)問(wèn)一下申報(bào)殘疾金在職職工工資總額包括全年一次性獎(jiǎng)金嗎
老師咨詢一下:如果企業(yè)辦資質(zhì)或者動(dòng)態(tài)核查給人員買了幾個(gè)月的社保,但是沒(méi)發(fā)放工資,這種情況企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候這部分費(fèi)用需要調(diào)增不,如果不調(diào)增稅務(wù)問(wèn)到怎么解釋
老師,您好!請(qǐng)問(wèn):建設(shè)工程有限公司名下的車輛,能出租嗎,作為其他業(yè)務(wù)收入。經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有提到租賃這個(gè)業(yè)務(wù)
注冊(cè)資本從100萬(wàn),前兩天剛變更了300萬(wàn),且300萬(wàn)前兩天一次性實(shí)繳了,我稅務(wù)里面的涉稅市場(chǎng)主體身份信息變更里面的投資方投資有限起止怎么填寫?起的時(shí)間填寫公司成立時(shí)間嗎?還是什么意思