好,那你暫估一個(gè)費(fèi)用。
老師好,請(qǐng)問第四季度企業(yè)所得稅是不是看利潤表季度合計(jì)數(shù)來交所得稅
老師,我想問下,假如第一和第二季度都有利潤都有交企業(yè)所得稅,但是第三季度虧了。利潤還小于第二季度的利潤,會(huì)不會(huì)在第三季度交企業(yè)所得稅的時(shí)候,要退稅
老師好!企業(yè)所得稅預(yù)交,第一季度利潤30萬,第二季度利潤20萬,第三季度10萬,是否第一季度預(yù)交了,后面兩個(gè)季度不需再交企業(yè)所得稅?
老師,我附圖利潤表這個(gè)第四季度有利潤,1至3季度虧損都沒有利潤,第季度要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?
老師好,第一季度會(huì)計(jì)利潤表中有利潤,可以不交企業(yè)所得稅嗎
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
那我第一季度有利潤,交了企業(yè)所得稅,年度最后一季度的企業(yè)所得稅怎么算
你好,年累計(jì)的利潤總額*稅率-之前季度預(yù)繳。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。
如果之前沒有預(yù)繳,會(huì)計(jì)報(bào)表利潤是盈利,季度所得稅申報(bào)表上利潤是負(fù)數(shù),要怎么辦
你好,那你能調(diào)整成一致的嗎?正確的是哪一個(gè)?
正確的是會(huì)計(jì)報(bào)表
需要去哪調(diào)整
你好,去調(diào)整你的企業(yè)所得稅。
的稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有更正申報(bào)、作廢申。
納稅申報(bào)更正有利潤的,那不交納所得稅可以嗎
你好,那你修改你財(cái)務(wù)報(bào)表不是嗎?讓你暫估一個(gè)費(fèi)用 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,你賬上做財(cái)務(wù)報(bào)表也跟著修改。
但是最后一個(gè)季度的利潤交納的所得稅是正確的
就是所得稅申報(bào)表上的數(shù)字不對(duì),做了負(fù)數(shù)
有三個(gè)你好,那你第四季度的時(shí)候再紅沖了就是了。
什么沖紅
借其他應(yīng)付款貸管理費(fèi)用,這個(gè)紅沖不是讓你虛增一個(gè)費(fèi)用,然后第四季度是正確的,你再把它紅沖了。
現(xiàn)在賬都做好了,還能調(diào)整嗎,都結(jié)轉(zhuǎn)了
你好,你還能反結(jié)賬修改嗎?能的話。