你好,不太明白您這個(gè)是什么意思?
老師,你好。我們是物流運(yùn)輸公司,一般納稅人。我們開發(fā)票給購(gòu)買方結(jié)算運(yùn)費(fèi),購(gòu)買方對(duì)應(yīng)發(fā)票一分不少的付了運(yùn)輸費(fèi)給我們,本來(lái)是沒問(wèn)題了,賬務(wù)上我也處理完畢。但是我們付了對(duì)方一筆一千多的貨物短少款,這筆費(fèi)用要怎么處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)14200,他們是一般納稅人,說(shuō)少收兩個(gè)點(diǎn),那我們應(yīng)該給對(duì)方多少錢呢?,怎么計(jì)算呢?
請(qǐng)問(wèn)發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)14200,他們是一般納稅人,說(shuō)少收兩個(gè)點(diǎn),那我們應(yīng)該給對(duì)方多少錢呢?,具體的計(jì)算算式什么樣呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)14200,他們是一般納稅人,說(shuō)少收兩個(gè)點(diǎn),相當(dāng)于我們給對(duì)方多少稅額呢?
郭老師,麻煩再幫我理一下,發(fā)生不含稅運(yùn)輸費(fèi)是14200,就是對(duì)方少收我們兩個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi),本來(lái)是收9個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在收7個(gè)點(diǎn),幫我計(jì)算一下稅費(fèi)是多少,一共應(yīng)該給對(duì)方多少錢?還是沒有搞明白
老師,問(wèn)一下稅務(wù)注銷流程管理怎么樣的,謝謝
老師,你好!公司如果向個(gè)人借款且支付利息,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人需要開票給公司嗎?涉及稅務(wù)有哪些。
老師,保險(xiǎn)支付5600元,其中保險(xiǎn)費(fèi)5480元,剩下120元是代收車船稅,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
仲裁的受理期限是15天之內(nèi),如果有事情耽擱了,沒去過(guò)了這個(gè)期限,他不受理了,我可以再重新申請(qǐng)嗎
老師,請(qǐng)教一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目收取發(fā)票,需要對(duì)方開發(fā)票的時(shí)候備注是簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目嗎?尤其是專票,公司一般簡(jiǎn)易都有,每次勾選發(fā)票都怕把簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的專票勾了
支付軟件服務(wù)費(fèi)用的時(shí)候發(fā)票沒收到是下個(gè)月才收到的發(fā)票那我3月的時(shí)候做的賬是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,那我4月收到發(fā)票要怎么處理這個(gè)賬???
申請(qǐng)個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照可以網(wǎng)上申請(qǐng)嗎?
公司注冊(cè)地:廣東省深圳市,企業(yè)類型:有限責(zé)任公司,小規(guī)模納稅人,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 自然人電子稅務(wù)局(扣繳端),申報(bào)2024年12月個(gè)人所得稅工資薪金所得填寫有誤,已繳費(fèi),繳費(fèi)多了。2025年3月已有去稅務(wù)局更正申報(bào)好,但是截止2025年5月份了多繳的費(fèi)用還沒退回。2024年12月賬務(wù)未做調(diào)整,未修改2024年12月財(cái)務(wù)報(bào)表。2025年等多繳納的個(gè)稅退回時(shí),再在2025年的財(cái)務(wù)報(bào)表及賬務(wù)更新。即2024年匯算清繳時(shí),需要把多繳的費(fèi)用填報(bào)上去嗎?需要的話,怎么申報(bào)
請(qǐng)問(wèn)農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購(gòu)進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅申報(bào)怎么來(lái)區(qū)分成本這塊?
申請(qǐng)個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照需要什么資料
老師,那14200是不含稅金額,本來(lái)是9%,別人少收我們兩個(gè)點(diǎn),那稅額是14200*7%=994嗎?然后我們是叫別人開票含稅金額14200+994=15194嗎?
對(duì),沒錯(cuò),就是你說(shuō)的這么算的。
那14200是含稅金額呢?怎么計(jì)算
你要是計(jì)算什么呢?這個(gè)
老師,那14200是含稅金額,本來(lái)是9%,別人少收我們兩個(gè)點(diǎn),那稅額是14200*7%=994嗎?然后我們是叫別人開票含稅金額14200+994=15194嗎?
要是含稅就是你這么計(jì)算。
老師 你都沒有仔細(xì)看我的問(wèn)題
含稅和不含稅你都說(shuō)是這樣計(jì)算
你的含稅不也就是這么算嗎
所以問(wèn)老師你對(duì)不對(duì)啊,結(jié)果,你說(shuō)含稅和不含稅都對(duì)
你不是說(shuō)分含稅不含兩種情況的嗎
老師,是的,分兩種情況,但是兩種情況的計(jì)算應(yīng)該不一樣吧!我寫了一樣的,老師,你為什么不指正我呢?
確實(shí),這個(gè)是怪我,也是沒看仔細(xì)
哦哦哦好的謝謝!
沒事,這個(gè)真是不好意思