你好,建筑勞務(wù)的話可以打。
老師你好,我們是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,我們和甲方簽了清包合同,享受簡(jiǎn)易征收,我們開具的3個(gè)點(diǎn)的增值稅專票給甲方,甲方能抵扣嗎?
老師,我們公司是建筑裝修公司,一般納稅人,有一部分小規(guī)??蛻粢?jiǎn)易計(jì)稅3%專票。我給老板說(shuō)了那四種可以簡(jiǎn)易計(jì)稅的方式。但是在和甲方簽訂合同時(shí),甲方在合同的承包方式中要約定的原文為:包工包料(不包含部分材料例如甲供瓷磚、燈具……)。這個(gè)往甲供材上靠能靠上嗎?我非常擔(dān)心埋雷。所以請(qǐng)老師把把關(guān)。這種情況可以按簡(jiǎn)易計(jì)稅3%開專票嗎?如果不能,依據(jù)又是什么呢?(我把合同原文部分截屏給老師看看。作為參考)
老師,請(qǐng)問(wèn)下,小規(guī)模勞務(wù)公司,與甲方簽的合同是簡(jiǎn)易計(jì)稅的合同,我方對(duì)甲方開具專票3%,如果近期升為一般納稅人,這個(gè)納稅方式是不是不變,仍舊按3%對(duì)甲方開具專票呢?
老師好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人純勞務(wù)合同,甲方是一般納稅人,要求我們開9個(gè)點(diǎn)的專票,我們也是一般納稅人,是不是就可以不用簡(jiǎn)易計(jì)稅的3個(gè)點(diǎn),而是用甲方要求的9個(gè)點(diǎn)專票
老師,我們是酒店行業(yè),目前為小規(guī)模納稅人,是甲方。和乙方簽訂的“電梯設(shè)備及安裝合同”。合同標(biāo)注稅率為“設(shè)備13% 安裝3%”開具專票。這個(gè)3%的稅率我不太明白。對(duì)方是一般納稅人的話,安裝服務(wù)開具3%對(duì)嗎?
@宋生老師,剛給被審計(jì)單位溝通了,他說(shuō)他們不管哪些,就是不管注會(huì)有沒(méi)有經(jīng)驗(yàn),怎么才能扳回一局?
以前付海運(yùn)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入。用離岸賬戶付的美金還運(yùn)費(fèi),所以沒(méi)有發(fā)票。
我要查詢-一戶式查詢這里,查公司制度備案里的核算方法提交字眼是藍(lán)色還是灰色的
老師,勞務(wù)人員借公司的錢,后期分期從勞務(wù)費(fèi)中扣除,哪勞務(wù)費(fèi)開票金額是扣除前的還是扣除后的金額?
以前付海運(yùn)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司去年員工報(bào)的工傷,今年社?;鹂畲虻焦竟~了,怎么做?去年員工醫(yī)藥費(fèi)老板私人付了
廠家給的返利只能充成本嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,開出銷售發(fā)票時(shí)做,借:銀存,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅。30萬(wàn)之內(nèi)增值稅減免,做,借:應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入。你看對(duì)嗎
老師匯算清繳時(shí),涉及限額扣除成本費(fèi)用項(xiàng)目,剛好這些成本費(fèi)用項(xiàng)目里有些匯算清繳前,未取得發(fā)票。那限額扣除時(shí)已經(jīng)調(diào)增的金額,和無(wú)票支出部分在其他行調(diào)增部分,會(huì)重復(fù)調(diào)增納稅嗎?老師,我這里有點(diǎn)懵
其他應(yīng)交款這個(gè)科目,可以用來(lái)核算社保費(fèi)嗎?具體怎么核算?
就是建筑勞務(wù),因?yàn)榻陂_票可能突破500萬(wàn),怕后期開票稅率會(huì)發(fā)生變化。就是說(shuō),這樣是可以的對(duì)嗎?只是我方收到的成本票不能抵扣,對(duì)嗎?老師
對(duì)的,是的,一般納稅人可以減一計(jì)稅3%的。
一般納稅人可以簡(jiǎn)易計(jì)稅3%的
請(qǐng)問(wèn)老師,升為一般納稅人,建筑勞務(wù)公司是不是9%?
包工包料的9% 甲供材清包工可以簡(jiǎn)易計(jì)稅3%。