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成本票開多了,對方不會紅沖作廢了,應該用什么科目平賬,貨我們已經(jīng)收到了,對方也不要多的部分貨了,因為金額不大

2023-02-28 11:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-28 11:48

為啥是開多了,不是按真實的交易開的發(fā)票?

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快賬用戶5463 追問 2023-02-28 11:58

我們這邊訂了貨給了錢,送過來發(fā)現(xiàn)貨和發(fā)票都多了,他們是按照他們出貨開的發(fā)票,然后出貨的時候數(shù)多了商品,因為金額不大,他們就說送我們了,但是賬上就一直掛著

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齊紅老師 解答 2023-02-28 11:59

掛著就掛著就是了哈,不用做任何處理

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快賬用戶5463 追問 2023-02-28 12:00

就是從去年掛到現(xiàn)在,領導看到了要我們把賬平了,可不可以做營業(yè)外收入呢

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齊紅老師 解答 2023-02-28 13:37

如果他非要說平賬,就叫他簽字

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為啥是開多了,不是按真實的交易開的發(fā)票?
2023-02-28
你好,既然成本票開多了,應當退回對方按正確金額開具發(fā)票過來啊?
2023-02-28
你好 做無票收入 :借應收賬款貸主營業(yè)務收入-無票收入 應交稅費-應交增值稅 借主營業(yè)務成本貸庫存商品
2021-02-22
同學你好 你們做發(fā)出商品就行了 借發(fā)出商品 貸庫存商品
2021-02-22
借應收賬款貸發(fā)出商品
2021-02-22
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